Dagsorden eller referat
Referat
Liste med Dato, udvalg, sted samt pdf udgave af dagsordenen til download.
Dato: |
06-05-2015 07:30:00 |
---|---|
Udvalg: |
Fritids- og Idrætsudvalget |
Sted: |
Mødelokale 2.1 |
Pdf: |
|
Sagsnr.: 15/4819
Resumé
De stående udvalg kan fremsende ændringsforslag til budgetforslag 2016 med overslagsår. Det gælder såvel reduktions- som udvidelsesforslag.
Økonomiudvalget har den 7. april 2015 behandlet forslag til budgetprocedure 2016, som forventes endeligt godkendt på Byrådets møde 13. april 2015.
”Det rullende katalog” fremgår ikke længere af budgetproceduren, hvorfor der startes forfra med ændringsforslag.
Sagen behandles i
Fritids- og Idrætsudvalget.
Forslag
Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
at oversigten tages til efterretning, og at sagen genoptages på udvalgets møde 6. maj 2015 for fortsat drøftelse af sagen.
Nyt forslag
Sagsfremstilling
Det fremgår af budgetproceduren for budget 2016, at den 27. august 2015 er seneste frist for fremsendelse af ændringsforslag til Centralforvaltningen.
Der orienteres om forslagene på Byrådets seminar 7. september 2015, hvorefter ændringsforslagene kan stilles i forslag af den enkelte byrådsgruppe/det enkelte byrådsmedlem i forbindelse med budgetforhandlingerne med borgmesteren.
I efterfølgende oplistning af ændringsforslag er der taget udgangspunkt i de ændringsforslag der var indeholdt i ”det rullende katalog” i forbindelse med budget 2015, og som ikke nød fremme i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2015.
De ændringsforslag, der siden vedtagelsen af budgettet for 2015 ikke længere er aktuelle grundet diverse andre forhold, er ikke medtaget i oplistningen.
De oplistede forslag er prisfremskrevet og findes som bilag til dagsordenspunktet.
Tekst: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Note | | ||
Fritids- og Idrætspolitik: | | | | | | | ||
Anlæg: | | | | | | | ||
FIU-A-01 Renovering af Brostræde 3-5, etape 2 | 5.498 | 0 | 0 | 0 | 1 | | ||
FIU-A-02 Renovering af Brostræde 3-5, etape 3 | 9.338 | 0 | 0 | 0 | 2 | | ||
Renovering - ombygning af Bøgelund hovedhus/længe, etablering af p-pladser - Afledt drift | 11.165 * | 0 * | 0 * | 0 * | 3 | | ||
FIU-A-04 | | | | | 4 | | ||
Omklædningsfaciliteter på Mosevej Sportsplads | 7.004 | 0 | 0 | 0 | | | ||
FIU-A-05 | | | | | 5 | | ||
Etablering af ny tribune m.m. på Mosevej Sportsplads | 8.526 | 0 | 0 | 0 | | | ||
- Afledt drift | 0 | 76 | 76 | 76 | | | ||
FIU-A-06 Udvidelse af Kolding KetcherCenters indendørs faciliteter | 30.247 | 0 | 0 | 0 | 6 | | ||
FIU-A-07 Multihus i Vester Nebel. | 21.021 | 0 | 0 | 0 | 7 | | ||
- Afledt drift | 0 | 764 | 764 | 764 | | | ||
FIU-A-08 Udvidelse/renovering af Bøgelundhallerne/Kolding Rideklub | 22.635 | 0 | 0 | 0 | 8 | | ||
FIU-A-9 Udvidelse af KFUM-Hallerne | 22.464 | 0 | 0 | 0 | 9 | | ||
FIU-A-10 Etablering af svømmefaciliteter ved Vonsild | 0 | 0 | 138.750 | 10 | | |||
FIU-A-11 Ombygning af Kolding Vandrerhjems hovedbygning/værelsesfløj med nye værelser med bad og toilet samt etablering af handicaplift | | 2.030 | | | 11 | | ||
* Ændringsforslaget er ikke prissat.
Note 1
Projektet indeholder renovering af facader, tagkonstruktioner, vinduer på sidebygningen fra 1963 samt opdatering af udearealerne.
Note 2
Projektet indeholder etablering af ventilationsanlæg/CTS i både bygning 1 (den gamle chokoladefabrik) og bygning 2 (sidebygningen) samt renovering eller etablering af nye omklædningsfaciliteter i bygningen.
Note 3
Projektet indeholder nedbrydning af hovedbygningen Bøgelund, etablering af nye klub-, møde-, omklædnings- og toiletfaciliteter, ombygning af østfløjen med depotrum, inventar samt etablering af p-pladser. (kommunalt projekt)
Note 4
Projektet indeholder etablering af 4 nye omklædningsrum, der skal erstatte de nuværende opstillede pavilloner, samt 2 ekstra omklædningsrum, som skal tilgodese det øgede behov grundet flere medlemmer og forøgelse af antal træningspas.
Note 5
Projektet indeholder etablering af ny tribunebygning med omklædningsrum, mødelokaler samt overdækket tribune med 240 siddepladser
Note 6
Projektet indeholder udvidelse af nuværende indendørs tennisbaner med 1 opvisningsbane med mulighed for tilskuerfaciliteter, udvidelse af badmintonhal med yderligere 4 baner samt møde-, aktivitets-, motions-, omklædnings-, toilet- og depotfaciliteter.
Note 7
Projektet indeholder etablering af et multihus i Vester Nebel med en 20 x 40 boldbane, forenings- og caféfaciliteter, omklædningsfaciliteter og redskabsrum.
Note 8
Projektet indeholder etablering af ny ridehal, foreningslokaler, elevværelser, ny staldbygning (der opfylder gældende lovkrav) samt nedrivning af gamle stalde m.m. Projektet kan opdeles i 2 etaper, hvilket forøger anlægsprisen med 500.000 kr.
Note 9
Projektet indeholder udvidelse af KFUM-Hallerne med etablering af en hal 3 til multiaktiviteter herunder rulleskøjtehockey.
Note 10
Projektet indeholder etablering af svømmehal på 4.000 m2 med et 50-meters konkurrencebassin med 8 baner, med mulighed for opdeling i 2 bassiner, et 25-meters bassin med 6 baner til udsvømning, tilskuerfaciliteter, varmvandsbassin, saunaer, omklædningsfaciliteter, klub- og caféfaciliteter, faciliteter til 1. hjælp, livredder, dommer, depot og rengøring. Anslået økonomi: 138,8 mio. kr. – projektet kan reduceres med en reduktion af anlægssummen til følge. Udgift til afledt drift er ikke beregnet. (kommunalt projekt).
Note 11
Projektet indeholder en renovering/ombygning af Kolding Vandrerhjems hovedbygning/værelsesfløj med nye værelser med bad og toilet, samt etablering af lift til handicappede for derved at skabe mulighed for, at handicappede kan komme til spisesalen.
Foruden ovennævnte projekter kan der i forbindelse med behandling af budgetforslag for 2016 og fremefter på udvalgets møder i maj og juni fremkomme ansøgning om anlægstilskud/drift til andre projekter.
Tilføjelse til sagsfremstilling
Tilføjelser til tidligere oplistning
Tekst: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Note | |
Fritids- og Idrætspolitik: | | | | | | |
Anlæg: | | | | | | |
FIU-A-12 Etablering af depotrum ved Aktivitetshuset, Sdr. Stenderup | 900 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
FIU-A-13 Helhedsplanen for området ved Kvarterhuset og KFUM-Hallerne | 5.600 | * | * | * | 13 | |
FIU-A-14 Udvidelse af Bramdrupdam Sports- og Mødecenter | | | | | 14 | |
FIU-A-15 Udvidelse af Park-Hallen | | | | | 15 | |
FIU-A-16 Udvidelse af Lunderskov Hallen | | | | | 16 | |
* Afledt drift ej beregnet.
Note 12
Projektet indeholder etablering af et depotrum i tilknytning til Aktivitetshuset. Depotrummet skal anvendes til opbevaring af de mange gymnastikredskaber m.v.
Note 13
Projektet indeholder en helhedsplan for friarealet mellem Kvarterhuset og KFUM-Hallerne bestående af et nyt multianvendeligt sports- og idrætsareal, som skal kunne bruges af børn, unge, voksne herunder også af ældre i og udenfor det etablerende foreningsliv.
Note 14
Projektet indeholder bl.a. etablering af en multihal med mulighed for opdeling i flere mindre aktivitetsrum
Projektet er ikke revurderet i forhold til tidligere fremsendt ønske, men hallen ønsker blot at tilkendegive, at man fortsat er interesseret i en udvidelse af hallen.
Note 15
Projektet indeholder udvidelse med hal 2, omdannelse af minihallen til større bevægelseslokale samt etablering af lokale til motion.
Projektet er ikke revurderet i forhold til tidligere fremsendt ønske, men hallen ønsker blot at tilkendegive, at man fortsat er interesseret i en udvidelse af hallen.
Note 16
Projektet indeholder et nyt idræts-, kultur- og aktivitetscenter ved hallen. Der er ved at blive udarbejdet konkret materiale bestående af tegninger, anlægsbudget, driftsbudget og finansieringsplan. Materialet vil blive indsendt inden sommerferien.
Børne- og Uddannelsesforvaltningen oplyser, at der er følgende kommentar til forslagene:
FIU-A-06
Udvidelse af Kolding KetcherCenters indendørs faciliteter. Der arbejdes på ændringer i anlægsprojektet for billiggørelse af udvidelsen, ligesom der fortsat vurderes på muligheden for tilladelse til at bebygge i fredsskoven mod Fynsvej.
FIU-A-07
Multihus i Vester Nebel – Der arbejdes fortsat på at reducere i projektet og dermed i anlægsbeløbet. Endvidere gør gruppen bag projektet i Vester Nebel opmærksom på, at der skal udarbejdes ny lokalplan for området ved sportspladsen, førend et evt. anlægsprojekt kan gennemføres.
FIU-A-09
Udvidelse af KFUM-Hallerne – Der arbejdes fortsat på at ændre i projektet herunder evt. bygge i 2 etaper.
Endvidere kan det oplyses, at grupperne i Skanderup og Sjølund i forhold til etablering af multihuse de 2 steder arbejder med de af Fritids- og Idrætsudvalget vedtagne fokusområder ”Faciliteter” og Aktiviteter for alle generationer”. Dette arbejde for at kvalificere de 2 projekter og dermed få frigivet de 5,0 mio. kr. til hvert af projekterne.
Tilføjelse til sagsfremstilling
Tilføjelser til tidligere oplistning
Tekst: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Note | |
Fritids- og Idrætspolitik: | | | | | | |
Anlæg: | | | | | | |
FIU-A-17 Etablering af lydtæt hejsevæg i Fynslund-Hallen | 1.576 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
FIU-A-18 Etablering af parkeringsplads ved Bramdrupdam Sports- og Mødecenter | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Drift: | | | | | | |
FIU-S-1 Opskrivning af Driftsleje- og Samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og Slotssøbadets Fond | 700 | 700 | 700 | 700 | 19 | |
Note 17
Projektet indeholder etablering af lydtæt hejsevæg. Hejsevæggen skal medvirke til at imødegå ønsket om flere aktivitetstimer for små hold, hvilket en opdeling af hallen kan bidrage med.
Note 18
Projektet indeholder etablering af ca. 175 parkeringspladser ved Bramdrupdam Sports- og Mødecenter på nuværende grusareal samt det nye areal overført fra grundejerforeningen Bramdrup Nord.
Samtlige godkendelser for projektets gennemførelse er indhentet hos Kolding spildevand og Kolding Kommunes Miljøafdeling.
For at projektet skal kunne gennemføres, skal der etableres et forsinkelses bassin på 50 m3 – pris 276.000 kr. excl. moms, betales tilslutningsafgift – pris 47.700 kr. excl. moms og det nye areal på 1.586 m2 skal graves ud og klargøres til asfaltbelægning og den eksisterende grusparkeringsplads på 2.740 m2 skal kloakeres, rettes af og asfalteres – pris 1.195.400 excl. moms, i alt for hele projektet 1.519.100 kr. excl. moms, af dette beløb foreslår hallen selv at betale 20% svarende til 303.820 kr. excl. moms.
Note 19
Børne- og Uddannelsesforvaltningen oplyser endvidere, at der er sket ændring i følgende projekter:
FIU-A-07
Beløbet reduceres til 14.010.000 kr. og afledt drift på 700.000 i årene 2017-2019
FIU-A-13
Beløbet opskrives fra 5.600.000 kr. til 6.100.000 kr., årlig afledt drift er ej beregnet.
Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 08-04-2015
Godkendt.
Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 06-05-2015
Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 17-06-2015
Bilag
- Ændringsforslagskatalog juni 2015.pdf
- Renovering - ombygning af Bøgelund hovedhus/længe, etablering af p-pladser
- Multihus i Vester Nebel
- Helhedsplan for området ved Kvarterhuset og KFUM-Hallerne
- Etablering af lydtæt hejsevæg i Fynslund Hallen
- Etablering af parkeringsplads ved Bramdrupdam Sports- & Mødecenter
Sagsnr.: 15/1158
Resumé
For Fritids- og Idrætspolitik er forbrugsprocenten vedrørende serviceudgifter pr. 20. april 2015 på 45,4 %. På samme tidspunkt sidste år var forbrugsprocenten 50,2 %.
Sagen behandles i
Forslag
Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
Sagsfremstilling
For Fritids- og Idrætspolitik kan budgetrealiseringen pr. 20. april 2015 vedrørende serviceudgifter opstilles således:
Fritids- og Idrætspolitik | Korrigeret budget | Forbrug | Forbrugs- procent 20/4-15 | Forbrugs- procent 20/4-14 | Note |
Fritid og Idræt | 34.019 | 14.244 | 41,9 % | 47,3 % | |
Lystbådehavne | -118 | 47 | -39,8 % | -33,0 % | |
Folkeoplysnings- og fritidsaktiviteter | 42.738 | 20.483 | 47,9 % | 52,2 % | |
I alt | 76.639 | 34.774 | 45,4 % | 50,2 % | |
Administrationspolitik – politisk organisation | 117 | 5 | 4,3 % | 0,9 % | |
I alt | 117 | 5 | 4,3 % | |
Sagsnr.: 15/5491
Resumé
Medlem af Fritids- og Idrætsudvalget Søren Rasmussen anmoder om, at følgende optages til behandling i Fritids- og Idrætsudvalget.
”Drøftelse om et salg af Kolding Stadion fortsat skal indgå i planlægning af udviklingen af Kolding Kommunes fritids- og idrætslivs fysiske faciliteter eller om udvalget skal igangsætte en proces for at skabe et nyt grundlag for udviklingen af området, hvori salget ikke indgår.
Sagen behandles i
Forslag
Sagsnr.: 14/15508
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
Sagsfremstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen oplyser, at nuværende kontantlån, restløbetid 26,5 år ønskes omlagt til et nyt kontantlån, løbetid 26,5 år. På grund af den lave rente, vil en låneomlægning reducere de årlige afdrag med ca. 12.000 kr.
Brugs- og samarbejdsaftalens § 9 foreskriver, at salg af fast ejendom, optagelse af lån eller afgivelse af garantier med sikkerhed i den faste ejendom, ikke kan ske uden forudgående godkendelse af Kolding Kommune.
Centralforvaltningens bemærkninger
Sagsnr.: 14/14990
Resumé
Der skal ske fordeling af tilskud for 2. halvår 2015 til foreningsdrevne fritidsklubber i Kolding Kommune.
Sagen behandles i
Forslag
Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
Sagsfremstilling
Børne- og Uddannelsesudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget vedtog bl.a. på et fællesmøde den 13. april 2015, at der fortsat skal være foreningsdrevne fritidsklubber for 4.-6. klasse i Kolding Kommune. Det blev ligeledes vedtaget, at der skal være fritidstilbud i alle skoledistrikter og forvaltningen blev pålagt at sondere mulighederne for nye tilbud.
På baggrund af beslutningen fordeles budgettet med udgangspunkt i, at foreningsdrevne fritidsklubber for 4.-6. klasse som minimum har åbent på alle skoledage.
Fritidsklubberne holder som minimum åbent i 12 timer pr. uge. Fritidsklubberne planlægger selv åbningstiden med udgangspunkt i, hvornår børnene får fri fra skole, og frem til kl. 17.00, hvor fritidsklubberne som udgangspunkt lukker.
Forældrebetalingen for fritidstilbuddet for 4. – 6. klasse fastlægges til 200 kr./md. ved 2-3 dages modul og 300 kr./md. ved 4-5 dages modul. I tilknytning til fritidsklubberne kan der etableres en forældrebetalt frugt/madordning.
For at oprette eller drive et foreningsdrevne fritidsklub, skal der gennemsnitligt over et halvt år minimum være tilmeldt 20 børn pr. måned, heraf minimum 15 børn tilmeldt et 5 dages modul.
Der tildeles et årligt grundbeløb på 120.000 kr. til alle foreningsdrevne fritidsklubber. Derudover tildeles et årligt driftstilskud på 2.100 kr. pr. godkendt barn i fritidsklubben.
Tidligere udgjorde det årlige driftstilskud 1.260 kr. pr. barn. Ved at hæve driftstilskuddet til 2.100 kr. pr. barn tilgodeses fritidstilbuddene i forhold til deres manglende kontingentindtægt, idet forældrebetalingen fremadrettet er fastlagt.
Hvert år vedtages det, hvor mange børn den enkelte fritidsklub kan godkendes til under hensyntagen til de seneste oplysninger omkring antallet af tilmeldte børn. Fremadrettet vil fordelingen af tilmeldte børn på deltids- og fuldtidsmoduler indgå i beregningen.
Der er taget udgangspunkt i antallet af tilmeldte børn i 4.-6. klasse i de enkelte tilbud pr. januar 2015, hvortil der er lagt 20%.
Fritidsklubben i Sdr. Bjert vil fremadrettet have et større kundegrundlag, da børnene fra 4.-6. klasse fra Sdr. Stenderup fremadrettet skal gå i skole i Sdr. Bjert. Derfor har de fået et større antal godkendte børn.
KIF Fodbold har budt ind på at drive en fritidsklub i Dalby. Der er pt. et foreningsdrevet tilbud, der har meddelt de lukker til sommerferien. Der er i fordelingen afsat budget til et fritidstilbud med udgangspunkt i antallet af tilmeldte børn pr. 1. januar 2015.
Nr. Bjært/Strandhuse IF har budt ind på at drive en fritidsklub i Eltang. Her har der ikke tidligere været et fritidstilbud, antallet af tilmeldte børn skal minimum være 20 pr. måned. Der er i fordelingen afsat budget til etablering af et fritidstilbud med 20 godkendte børn som udgangspunkt.
Der skal fremadrettet nedsættes en styregruppe på tværs af fritidsklubberne, hvor de foreningsdrevne fritidsklubber deltager med én repræsentant. For at imødekomme det ekstra arbejde, der ligger i at deltage i styregruppen tilgodeses fritidsklubben, hvorfra repræsentanten kommer med en pulje på 10.000 kr.
Det foreslås, at budgetbeløbet til foreningsdrevne fritidsklubber i 2. halvår af 2015 fordeles således:
Område | Antal tilmeldte januar 2015 | Antal godkendte børn | Grundbeløb | Driftsbeløb 2.100 kr. pr. godkendt barn | Budget 2. halvår 2015- afrundet i 1.000 kr. |
Alminde-Viuf | 36 | 44 | 120.000 | 92.400 | 107.000 |
Dalby | 61 | 73 | 120.000 | 153.300 | 137.000 |
Eltang | | 20 | 120.000 | 42.000 | 81.000 |
Harte | 41 | 50 | 120.000 | 105.000 | 113.000 |
KFUM Bramdrupdam | 36 | 44 | 120.000 | 92.400 | 107.000 |
KIF Fodbold | 50 | 60 | 120.000 | 126.000 | 123.000 |
Nr. Bjært/Strandhuse | 69 | 83 | 120.000 | 174.300 | 148.000 |
Sdr. Bjert | 65 | 85 | 120.000 | 178.500 | 150.000 |
Seest | 58 | 70 | 120.000 | 147.000 | 134.000 |
Vonsild | 65 | 78 | 120.000 | 163.800 | 142.000 |
I alt | 481 | 607 | 1.200.000 | 1.274.700 | 1.242.000 |
Der overføres årligt 100.000 kr. til Get2sport.
Der afsættes årligt 10.000 kr. til fritidsklubben, hvorfra repræsentanten til styregruppen kommer.
Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 06-05-2015
Et flertal i Fritids- og Idrætsudvalget (udvalget med undtagelse af Anni Terp Thomsen og Hanne Dam) godkendte forslaget.
Sagsnr.: 12/1958
Resumé
Slotssøbadets Fond anmoder om, at den mellem Kolding Kommune og fonden indgåede Driftsleje- og Samarbejdsaftale fra 2016 opskrives med det af kommunen afsatte beløb 400.000 kr., der er afsat til fondens udvidelse af badet med et børnebadeland, at aftalen forlænges til og med 31.12.2025, og at kommunens daginstitutioner som modydelse må benytte børnebadelandet 10 timer pr. uge for max. 25 børn pr. time på alle skoledage.
Sagen behandles i
Forslag
Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
at den af Slotssøbadets Fonds anmodning om opskrivning af Driftsleje- og Samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og fonden med 400.000 kr. godkendes,
at opskrivningen sker ved omplacering af de 400.000 kr., der er afsat til fonden til etablering af børnebadeland i tilknytning til badet,
at kommunen som modydelse må anvende børnebadelandet til kommunens daginstitutioner 10 timer pr. uge på alle skoledage,
Sagsfremstilling
Slotssøbadets Fond oplyser, at såfremt anmodningen om opskrivning af Driftsleje- og Samarbejdsaftalen samt forlængelse af aftalen til og med den 31.12.2025 imødekommes, forventer fonden efter indhentet udtalelse fra et realkreditinstitut, at det vil være muligt at optage det nødvendige lån til anlæggelse af børnebadelandet.
Endvidere oplyser Børne- og Uddannelsesforvaltningen, at forvaltningen vil sikre udarbejdelse af lejekontrakt mellem kommunen og Slotssøbadets Fond vedrørende byggefeltet, når Slotssøbadets Fond har modtaget det nødvendige lånetilsagn fra et realkreditinstitut, og fonden har meddelt, at byggeriet vil blive igangsat.
Centralforvaltningens bemærkninger
Sagsnr.: 15/7188
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
Sagsfremstilling
Cedergaard Sportsrideklub oplyser, at foreningen hidtil har haft en lille udendørs ridebane, men Kolding Kommune pålagde sidste år foreningen at anlægge afløb i stalden samt grave tre store beholdere ned i jorden. Dette var kun muligt på den udendørs ridebane, og nedgravningen af beholderne har bevirket, at der nu er to afløb og synlige dæksler over jorden, der går op midt i den tidligere bane, hvorfor der ikke længere kan rides på banen.
Cedergaard Sportsrideklub har ikke økonomi til at finansiere en ny bane, da de tidligere opsparede midler er anvendt til de pålagte afløb i stalden. Kolding Kommune har også pålagt Cedergaard Rideklub, at flytte stakittet parallelt med Esbjergvej så bilister fra Plovfuren får bedre udsyn til udkørsel på Esbjergvej, hvilket også har betydet en ekstra udgift for foreningen.
Nedlæggelsen af den tidligere udendørs ridebane bevirker, at ca. 20 ugentlige undervisningstimer i sommerperioden skal foregå i en lukket hal, hvor der på de varmeste dage er over 40 grader og vindstille, hvilket er ulideligt for såvel ryttere som heste. Foreningens ridelejr der afholdes i juli måned med deltagelse af mange børn skal også afholdes i den indendørs hal.
Cedergaard Rideklub har søgt og fået tilladelse til placeringen af en ny udendørs træningsbane. Etableringen af banen inklusiv hegn forventes at koste mellem 125.000 – 250.000 kr., og denne udgift har Cedergaard Rideklub ikke mulighed for selv at afholde. Den efterfølgende løbende vedligeholdelse af banen vil Cedergaard Rideklub selv forestå.
Foreningen har løbende en tilgang af børn, og der er en stigende efterspørgsel på rideundervisning.
Det kan oplyses, at der under Fritids- og Idrætsudvalget budgetområde ikke er afsat budgetmidler til yderligere anlægsprojekter i 2015.
Sagsnr.: 15/6649
Sagen behandles i
Forslag
at ansøgningen ikke imødekommes, idet der ikke er afsat midler til formålet under Fritids- og Idrætsudvalgets budgetområde.
Sagsfremstilling
Talentfonden Kolding (TUS-Fonden) fremsender ansøgning om støtte til at gennemføre en talentfestival. Fondens formål er at fremme talentudvikling og sætte fokus på talenter i hele Kolding kommune. Målet er at skaffe økonomiske midler til nye spirende talenter, og støtte disse talenter på vej til at nå målet i toppen af eliten, nationalt eller internationalt
Alle i Kolding Kommune skal vide, hvad TalentFonden Kolding står for. Derfor vil TalentFonden Kolding arrangere en talentfestival i Kolding midtby, hvor alle områder inden for sport og kultur har mulighed for af gøre opmærksom på sig selv ved en unik oplevelsesevent.
Som indledning til festivalen danner Koldinghus rammen om en gallaaften fredag den 19. juni 2015. Denne aften vil kendte personer spise middag sammen med borgere, som har købt en billet til arrangementet, og overskuddet går til TalentFonden Kolding. Selve festivalen skal foregå i Kolding midtby den 20. juni 2015 med en masse gratis oplevelser for Kolding Kommunes borgere. Der kommer en række kendte eliteidrætsudøvere, der sammen med lokale talenter skal underholde med bl.a. bordtennis, badminton og sejlads. Ud over ovenstående vil også musikskolen, danseskoler og gymnastikforeninger blive involveret. De skal medvirke til at fylde gaderne med aktiviteter.
Som afslutning på dagen vil TalentFonden hylde en unik koldingenser, som har gjort sig fortjent til at blive optaget i Koldings nye "Hall of Fame". For at blive optaget i Hall of Fame, skal personen have opnået den største bedrift inden for deres område. Man skal have sat Kolding Kommune på det nationale og/eller internationale landkort.
Festivalen skal være en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor nye personer hvert år bliver hyldet og optaget i Koldings Hall of Fame, som bliver en synlig del af Kolding Midtby.
I forbindelse med festivalen er der udgifter til de enkelte idrætsarrangementer på 105.050 kr. Talentfonden Kolding søger om at tilskud på 95.050 kr. idet fonden selv vil bidrage med 10.000 kr.
Såfremt udvalget er sindet at støtte talentfestivalen, så kan et evt. tilskud til projektet finansieres af ikke forbrugte overførte midler for 2014.
Sagsnr.: 14/13682
Resumé
Der er afholdt en workshop for at få input til en justering og kvalificering af retningslinjerne for skiltning langs indfaldsvejene samt på LED-infoskærmene.
Resultatet af workshoppen peger bl.a. på, at der overvejende er interesse for en både-og løsning i forhold til LED-infoskærme samt fysiske skilte i vejsiden.
På workshoppen blev det også klart, at ønsker og behov for skiltning ved henholdsvis Kolding og centerbyerne adskiller sig markant. Den politiske beslutningsproces vil derfor fremadrettet køre i to spor, der varetager henholdsvis behovet for skiltning ved Koldings indfaldsveje og centerbyernes muligheder for skiltning.
Sagen behandles i
Forslag
By- og udviklingsdirektøren foreslår,
Sagsfremstilling
Kulturudvalget og Teknikudvalget besluttede henholdsvis den 14. januar 2015 og den 2. februar 2015, at By- og Udviklingsforvaltningen skulle inddrage en bred række interessenter med henblik på at samle input til en justering og kvalificering af retningslinjerne for skiltning ved indfaldsvejene samt på de opsatte LED-infoskærme.
Derfor blev der den 8. april 2015 afholdt en workshop med omkring 55 deltagere, primært foreningsaktive. Deltagerne blev præsenteret for de tre politisk vedtagne scenarier, der repræsenterer yderpunkter for, hvordan en fremtidig model kan tænkes.
Første scenarie skitserede en model med ”lige plads til alle”, hvor finansieringen er skattebetalt og især de mindre arrangementer fra foreninger kommer på skærmene, mens en række større aktører får mulighed for at sætte skilte op i vejsiden.
Andet scenarie vægtede branding af byen. Gennem en medium-høj prissætning og en klar stillingtagen til, hvilken fortælling info på LED-skærmene er udtryk for, skal der prioriteres, så de største og mest relevante annoncører får visning på skærmene, mens vejsideskilte helt undgås. Denne metode vil delvist blive finansieret gennem annoncørerne.
I tredje scenarie er den bærende ide at sætte prisen højt, men i øvrigt regulere minimalt i, hvad der skal vises på skærmene. I dette scenarie er vilkårene for annoncering tilnærmet markedsvilkår og de, der annoncerer, er dem, der kommer først til mølle.
Efterfølgende gav deltagerne gennem en designproces udtryk for, hvorledes de gerne så en skiltning vægtet fremover, samt hvilke behov de har som potentielle annoncører og som borgere i Kolding kommune.
Hovedpointer fra workshoppen var:
• Overvejende ønske om stringent design i skiltningen.
• Overvejende ønske om en både-og løsning i forhold til LED og analog skiltning.
• Overvejende enighed om, at formålet er at reklamere og skabe synlighed for arrangementer og aktiviteter – der var ikke interesse for en kommerciel løsning.
• Overvejende ansås målgruppen for at være lokale borgere.
• Overvejende var der ønske om en skattefinansieret løsning. Enten gratis eller med en meget lav betaling fra den enkelte annoncør.
• Flere udtrykte ønske om at koble de fysiske skærme til digitale platforme, fx oplev.kolding.dk.
En spørgeundersøgelse rundsendt til By- og Udviklingsforvaltningens testpanel samt en rundbordssamtale med panelet pegede i en tilsvarende retning. Testpanelet er en bredt sammensat gruppe af borgere, der har indvilliget i, i en prøveperiode, at fungere som ”talerør for borgeren i Kolding kommune” ved at give feedback på forskellige tiltag, der tænkes igangsat – f.eks. retningslinjerne for skiltning.
Feedback fra workshop samt testpanelet har afstedkommet et behov for yderligere afdækning af mulighederne for annoncering samt økonomien forbundet hermed. By- og Udviklingsforvaltningen arbejder videre med forskellige modeller.
På workshoppen stod det klart, at behov og ønsker i centerbyerne adskiller sig fra dem, der gør sig gældende ved Kolding, og at behovene i henholdsvis Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup heller ikke er enslydende. Samtidig stemmer de input, der kom vedrørende centerbyerne, ikke overens med de udmeldinger, forvaltningen har fået gennem dialog med centerbyerne i efteråret 2014. Som en følge heraf er der behov for en nærmere dialog for at sikre en løsning, der bedst muligt tilgodeser behovene i centerbyerne.
Som en konsekvens af de pointer, der kom frem på borgermødet og fra testpanelet, vil der blive udarbejdet to dagsordenspunkter om vejsideskiltning og annoncering på LED.
1. Annoncering ved indfaldsvejene omkring Kolding, hvor en ny praksis skal besluttes, der potentielt omfatter både fysisk skiltning samt LED-infoskærme, herunder økonomiske konsekvenser i forbindelse med 2-3 mulige scenarier.
2. Forslag til proces for det videre forløb i forhold til annoncering i og omkring centerbyerne.
Dagsordenspunkterne vil blive behandlet på et fælles møde mellem Kulturudvalget og Teknikudvalget i august 2015. Herefter vil de endelige retningslinjer blive udarbejdet. Disse vil også være med til at danne grundlag for udarbejdelsen af retningslinjer for øvrig elektronisk skiltning i Kolding Kommune. Det elektroniske skilteregulativ forventes udarbejdet i efteråret 2015.
Bilag
Sagsnr.: 14/8346
Sagen behandles i
Forslag
Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
Sagsfremstilling
Det fremgår af Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller fra Byrådets udvalg på grundlag af en protokolleret beslutning.
Som eksempler på andre kommunale hverv kan bl.a. nævnes:
Bilag
Sagsnr.: 15/1141
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,