Dagsorden eller referat
Referat
Liste med Dato, udvalg, sted samt pdf udgave af dagsordenen til download.
Dato: |
24-08-2017 10:30:00 |
---|---|
Udvalg: |
Ældrerådet |
Sted: |
Nicolaiplads 6 - Festsalen |
Pdf: |
|
Sagsnr.: 16/19132
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Senior- og Socialdirektøren foreslår
at planen for fase 2 i projekt Selvværd og Sammenhæng godkendes,
Sagsfremstilling
I december 2016 godkendte Seniorudvalget projektgrundlaget for projekt Selvværd og Sammenhæng. Fase 1 af projektet er nu gennemført. Fire designere har i 3 måneder gennemført en brugerundersøgelse igennem interview og observationer blandt borgere, der modtager hjælp fra forvaltningen. Det er blevet opsummeret i en række hovedindsigter, som efterfølgende har dannet grundlag for en række strategiske leveregler for forvaltningens ansatte og en udviklingsplan med fokusområder for, hvor forvaltningen skal udvikle sine tilgang og ydelser de kommende år. De strategiske leveregler og fokusområderne er kædet sammen med Selvværdsstrategien.
På udvalgsmødet den 16. august 2017 præsenteres de strategiske leveregler og udviklingsplanen med fokusområder.
Beslutning Seniorudvalget den 16-08-2017
Seniorudvalget godkendte,
at planen for fase 2 i projekt Selvværd og Sammenhæng godkendes og,
Beslutning Ældrerådet den 24-08-2017
Bilag
Sagsnr.: 14/113
Resumé
Formanden for Ældrerådet giver på mødet orientering om udvalgt nyt for Ældrerådet.
- Dialogmøde med Seniorudvalget den 14. august 2017 vedr. budget 2018
- Temamøde med Seniorudvalget den 16. august 2017 vedr. måltidsforsyning i fremtiden
- Møde med faglige seniorer den 22. august 2017
- Seniordag den 25. oktober 2017
Sagen behandles i
Forslag
Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
Beslutning Ældrerådet den 24-08-2017
Ældrerådet fremsender en skrivelse til Danske Ældreråd og Regionsældrerådet omkring den demografiske udfordring og økonomien i kommunerne.
Niels Erik Thrane, Inger Rotne, Jytte Duus Andersen, Svend Aage Schiermer, Bent Nielsen og Lisbeth Kessler deltager i seniordagen den 25. oktober 2017.
Formandens orientering taget til efterretning.
Sagsnr.: 14/114
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
Sagsnr.: 17/9385
Resumé
Bevillingsstatus pr. ultimo juni 2017 viser et samlet forbrug på 333,8 mio. kr. vedrørende serviceudgifter. Det svarer til, at der på nuværende tidspunkt er brugt 52,1 % af Seniorudvalgets korrigerede budget.
Budgettet er under pres forårsaget af en stigning i antallet af borgere i, antallet af henvisninger samt en stigning i borgere med særlige behov. Der er iværksat en række tiltag, der skal imødekomme presset og det er derfor på nuværende tidspunkt vanskeligt at forudsige den forventede overførsel til 2018.
Vedrørende lejetab ældreboliger er der ultimo juni en forbrugsprocent på 42,0.
Bevillingsstatus danner samtidig grundlag for den samlede bevillingskontrol medio 2017. Bevillingskontrollen medfører budgetkorrektioner på netto -15.000 kr. i 2017 under Seniorudvalgets politikområde.
Sagen behandles i
Forslag
Senior- og Socialdirektøren foreslår,
at orienteringen om bevillingsstatus pr. 30. juni 2017 tages til efterretning,
Sagsfremstilling
For seniorpolitik kan budgetrealiseringen ultimo juni 2017 vedrørende serviceudgifter opstilles således:
Serviceudgifter | Korrigeret budget | Forbrug | Forbrugs-procent | Note |
i 1.000 kr. | 2017 | 30.06.17 | 30.06.17 | |
Driftsikring af boligbyggeri Vonsild Have Kvarteret | 93 | - | 0,0 | |
Kollektiv trafik (handicapkørsel) | 6.779 | 3.233 | 47,7 | |
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 2.279 | 990 | 43,5 | |
Andre sundhedsudgifter (lægekørsel) | 1.717 | 397 | 23,1 | |
Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede | 579.094 | 305.320 | 52,7 | |
Forebyggende indsats for ældre og handicappede | 38.692 | 19.227 | 49,7 | |
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring | 8.923 | 3.294 | 36,9 | |
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem | 3.028 | 914 | 30,2 | |
Kontaktperson døvblinde | 453 | 389 | 85,9 | |
I alt | 641.058 | 333.765 | 52,1 | 1 |
Note 1
Det skal bemærkes, at der ofte er betalingsforskydninger, som medfører at forbrugsprocenten ikke kan bruges som direkte indikator for budgettets realisering. Til sammenligning kan oplyses, at forbrugsprocenten på samme tidspunkt sidste år var på 51,9.
Budgettet er under pres forårsaget af en stigning i antallet af borgere og antallet af henvisninger fra sygehuset. Samtidig med at borgere udskrives tidligere fra sygehuset bliver forløbene mere komplekse, især i forhold til pleje, fortsat behandling og koordinering af indsatsen, hvilket presser budgettet. Herudover opleves en stigning i borgere med særlige behov på plejecenterområdet. Se i øvrigt også vedlagte bilag omhandlende øget pres grundet fortsat udbygning af det nære sundhedsvæsen og sektorovergange.
Samtidig er der i budgettet forudsat et fald i efterspørgselsprocenten for de 75+ årige, idet der i regi af seniorpolitikken arbejdes med at kunne imødekomme det fremtidige behov.
Der er iværksat en række tiltag, der skal imødekomme presset, bl.a.
- Styrket faglig fokus på fritvalgsområdet
- Styrket indsats i forhold til rehabiliteringsforløb efter SEL §83A
- Styrket rehabiliterende indsats for de borgere, der modtager sundhedslovsydelser
- Indsats i forhold til at forebygge behovet for ekstra ressourcer til borgere med særlige behov
- Fokus på de videredelegerede ydelser
I øvrigt henvises til beskrivelsen af de iværksatte tiltag i sagen om budgetrealiseringen ultimo april 2017, jf seniorudvalgets møde den 7. juni 2017.
Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at forudsige den forventede overførsel til 2018, men pt ses en forventet budgetoverskridelse på omkring 10-12 mio. kr. i 2017 efter at effekten af alle de iværksatte tiltag er fratrukket. Udviklingen følges tæt.
Sideløbende hermed arbejdes der med de besluttede reduktioner i forhold til områdets andel af de tværgående strategiske projekter, effektiviseringer i forhold til synergi, værdighedsteknologi og personalepolitiske tiltag mv
For seniorpolitik kan budgetrealiseringen ultimo juli 2017 vedrørende udgifter til lejetab opstilles således:
Øvrige områder uden for servicerammen | Korrigeret budget | Forbrug | Forbrugs-procent | Note |
i 1.000 kr. | 2017 | 30.06.17 | 30.06.17 | |
Ældreboliger | 1.959 | 822 | 42,0 | |
I alt | 1.959 | 822 | 42,0 | 2 |
Note 2
Budgettet for ældreboliger forventes overholdt. Det skal bemærkes, at udgifter til lejetab er udenfor servicerammen.
Nærværende bevillingsstatus danner grundlag for den bevillingskontrol, der samlet set gennemføres i Kolding Kommune pr. medio 2017. Bevillingskontrollen indeholder følgende ansøgninger under Seniorudvalgets politikområde:
- Lavere pris- og lønudvikling fra 2016 til 2017 end indregnet i budgettet. Dette resulterer i, at Seniorpolitik reduceres med 1.924.000 kr.
- Analyse vedr. mellemkommunale betalinger resulterer i, at Seniorpolitik reduceres med 30.000 kr.
- Budgetteknisk korrektion afledt af ny Samarbejdsaftale for borgere med respirationsinsuffiens. Aftalen er godkendt i Byrådet den 27/2-2017 og vurderes med den nuværende borgersammensætning at være udgiftsneutral for Kolding Kommune. Aftalen medfører, at der overføres 1.000.000 kr. fra 2017 og frem fra Socialpolitik til Seniorpolitik.
- Jf. KL’s budgetvejledning for 2018 tilføres korrektion i 2017 på 939.000 kr. vedr. sektorskrivelser for ældre og sundhed (Forbedret tandsundhed for de svageste ældre, National demenshandlingsplan og Kræftplan IV). Er en del af lov- og cirkulæreprogrammet. Beløbet modsvares under tilskud og udligning.
Herefter ser budget og forventet regnskab for 2017 således ud:
Seniorpolitik, service (i hele 1.000 kr.) | |
Korrigeret budget 2017 | 641.058 |
Andel af reduceret PL-fremskrivning | -1.924 |
Øvrige korrektioner* | 1.909 |
I alt | 643.043 |
Forventet regnskab 2017 | 653.043 |
Forventet overskud (+) / underskud (-) | -10.000 |
*Andel af lov- og cirkulæreprogram, overførsler mellem bevillinger m.v.
Seniorpolitik, øvrige områder uden for servicerammen, ældreboliger (i hele 1.000 kr.) | |
Korrigeret budget 2017 | 1.959 |
Andel af reduceret PL-fremskrivning | |
Øvrige korrektioner* | |
I alt | 1.959 |
Forventet regnskab 2017 | 1.959 |
Forventet overskud (+) / underskud (-) | 0 |
*Andel af lov- og cirkulæreprogram, overførsler mellem bevillinger m.v.
Centralforvaltningens bemærkninger
Bilag
Sagsnr.: 17/6466
Resumé
Der er udarbejdet ændringsforslag vedrørende:
- SEN-S-01 Aktivitetsstigning seniorområdet – scenarie 1
- SEN-S-02 Aktivitetsstigning seniorområdet – scenarie 2
- SEN-S-03 Aktivitetsstigning seniorområdet – scenarie 3
- SEN-S-04 Aktivitetsstigning seniorområdet – scenarie 4
- SEN-S-05 Stigning i udgifter til borgere med særlige behov på plejecentrene
- SEN-S-06 Drift- og vedligeholdelsesudgifter affødt af køkkenrenovering
- SEN-S-07 Blodprøvetagning i eget hjem
- SEN-S-08 Sikre styringen af seniorområdet ved forbedring af ledelsesinformation
- SEN-S-09 Mundhygiejneprojektet på plejecentrene
- SEN-S-10 Fysisk udviklingsplan for Senior- og Socialforvaltningen
- SEN-S-11 Flytning af City hjemmeplejegruppe
- SEN-A-01 Renovering Vesterløkke
- SEN-A-02 Køkkenrenovering Vesterløkke
- ADM-S-01 Stigende antal henvisninger vedrørende hjemmehjælp og sygepleje.
Tilføjelse til resumé
Der er udarbejdet ændringsforslag vedrørende:
Herudover er der sket redaktionelle ændringer af ændringsforslag
- SEN-S-03 Aktivitetsstigning seniorområdet – scenarie 3
- SEN-S-08 Sikre styringen af seniorområdet ved forbedring af ledelsesinformation
- SEN-S-10 Fysisk udviklingsplan for Senior- og Socialforvaltningen
Sagen behandles i
Forslag
at Seniorudvalget beslutter hvilke ændringsforslag, der skal oversendes til Seniorudvalgets 2. behandling.
Nyt forslag
Senior- og Socialdirektøren foreslår,
Sagsfremstilling
De stående udvalg har mulighed for at fremsende ændringsforslag til budget 2018. Alle ændringsforslag indgår i et katalog og skal have sin baggrund i en udvalgsbeslutning. Udvalgsforslagene skal være fremsendt senest den 18. august 2017.
Forslagsnr. | Tekst | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
SEN-S-01 | Aktivitetsstigning seniorområdet – scenarie 1 | Drift | 1.617 | 2.638 | 7.316 | 14.938 |
SEN-S-02 | Aktivitetsstigning seniorområdet – scenarie 2 | Drift | 3.800 | 7.417 | 13.841 | 21.345 |
SEN-S-03 | Aktivitetsstigning seniorområdet – scenarie 3 | Drift | 6.597 | 10.421 | 18.191 | 26.321 |
SEN-S-04 | Aktivitetsstigning seniorområdet – scenarie 4 | Drift | 14.357 | 21.498 | 32.866 | 44.641 |
SEN-S-05 | Stigning i udgifter til borgere med særligt behov på plejecentrene | Drift | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
SEN-S-06 | Drift- og vedligeholdelsesudgifter affødt af køkkenrenovering | Drift | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 |
SEN-S-07 | Blodprøvetagning i eget hjem | Drift | 300 | 300 | 300 | 300 |
SEN-S-08 | Sikre styringen af seniorområdet ved forbedring af ledelsesinformation | Drift | 1.035 | 420 | 420 | 420 |
SEN-S-09 | Mundhygiejneprojektet på plejecentrene | Drift | 0 | 400 | 400 | 560 |
SEN-S-10 | Fysisk udviklingsplan for Senior- og Socialforvaltningen | Drift | 450 | | | |
SEN-S-11 | Flytning af City hjemmeplejegruppe | Drift | 785 | 55 | 55 | 55 |
SEN-A-01 | Renovering Vesterløkke | Anlæg | 1.600 | | | |
SEN-A-02 | Køkkenrenovering Vesterløkke | Anlæg Drift | 2.500 160 | 160 | 160 | 160 |
ADM-S-01 | Stigende antal henvisninger vedrørende hjemmehjælp og sygepleje | Drift | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
Der er udarbejdet 4 scenarier i forhold til aktivitetsstigningen på seniorområdet. De 4 scenarier kan kort beskrives således:
SEN-S-01 Aktivitetsstigning seniorområdet – scenarie 1 – Seniorpolitiks andel af 75+ med efterspørgsel på 20,5 % i 2018 og nedskrevet med 0,5 % point indtil 2020
Befolkningsprognosen viser en stigende tilgang ud i årene af borgere i alderen 75+. De forventede udgifter til hjemmepleje og sygepleje bygger på efterspørgsel og er meget påvirkelige overfor udviklingen i antallet af borgere i de forskellige aldersgrupper.
Det forventede forbrug i hjemmeplejen er beregnet på baggrund af en forudsætning om, at efterspørgselsprocenten for 75+ årige i hjemmeplejen falder til 20,5 % i 2018 og falder med 0,5 % point pro anno indtil 2020.
Det forventede forbrug i sygeplejen er beregnet ud fra befolkningsprognosen 2017 og efterspørgselsprocenten efter sygeplejeydelser for perioden maj 2015 til marts 2017. Der opleves en aktivitetsstigning i sygeplejen bl.a. forårsaget af et stigende behov for udførelse af nye og komplekse sygeplejefaglige opgaver. Der arbejdes med at imødegå aktivitetsstigningen.
Merudgiftsbehovet viser en samlet opgørelse over udgifterne til hjemmeplejen og sygeplejen.
SEN-S-02 Aktivitetsstigning seniorområdet – scenarie 2 – Seniorpolitiks andel af 75+ med efterspørgsel på 21 % i 2018 og frem
Befolkningsprognosen viser en stigende tilgang ud i årene af borgere i alderen 75+. De forventede udgifter til hjemmepleje og sygepleje bygger på efterspørgsel og er meget påvirkelig overfor udviklingen i antallet af borgere i de forskellige aldersgrupper.
Det forventede forbrug i hjemmeplejen er beregnet på baggrund af en forudsætning om, at efterspørgselsprocenten for 75+ årige i hjemmeplejen falder til 21,0 % i 2018 og ikke ændrer sig.
Det forventede forbrug i sygeplejen er beregnet ud fra befolkningsprognosen 2017 og efterspørgselsprocenten efter sygeplejeydelser for perioden maj 2015 til marts 2017. Der opleves en aktivitetsstigning i sygeplejen bl.a. forårsaget af et stigende behov for udførelse af nye og komplekse sygeplejefaglige opgaver. Der arbejdes med at imødegå aktivitetsstigningen.
Merudgiftsbehovet viser en samlet opgørelse over udgifterne til hjemmeplejen og sygeplejen.
SEN-S-03 Aktivitetsstigning seniorområdet – scenarie 3 – Seniorpolitiks andel af 75+ med aktuel efterspørgselsprocent
Befolkningsprognosen viser en stigende tilgang ud i årene af borgere i alderen 75+. De forventede udgifter til hjemmepleje og sygepleje bygger på efterspørgsel og er meget påvirkelig overfor udviklingen i antallet af borgere i de forskellige aldersgrupper.
Det forventede forbrug i hjemmeplejen er beregnet på baggrund af en forudsætning om, at efterspørgselsprocenten for 75+ årige i hjemmeplejen ikke ændrer sig i forhold til den aktuelle efterspørgselsprocent på 21,6%.
Det forventede forbrug i sygeplejen er beregnet ud fra befolkningsprognosen 2017 og efterspørgselsprocenten efter sygeplejeydelser for perioden maj 2015 til marts 2017. Der opleves en aktivitetsstigning i sygeplejen bl.a. forårsaget af et stigende behov for udførelse af nye og komplekse sygeplejefaglige opgaver. Der arbejdes med at imødegå aktivitetsstigningen.
Merudgiftsbehovet viser en samlet opgørelse over udgifterne til hjemmeplejen og sygeplejen.
SEN-S-04 Aktivitetsstigning seniorområdet – scenarie 4 – Seniorpolitiks andel af 75+ med aktuel efterspørgselsprocent og aktuel stigning i sygeplejeydelser.
Befolkningsprognosen viser en stigende tilgang ud i årene af borgere i alderen 75+. De forventede udgifter til hjemmepleje og sygepleje bygger på efterspørgsel og er meget påvirkelig overfor udviklingen i antallet af borgere i de forskellige aldersgrupper.
Det forventede forbrug i hjemmeplejen er beregnet på baggrund af en forudsætning om, at efterspørgselsprocenten for 75+ årige i hjemmeplejen ikke ændrer sig i forhold til den aktuelle efterspørgselsprocent på 21,6%.
Det forventede forbrug i sygeplejen er beregnet ud fra en vækstrate på 6% i leverede timer. Der opleves en aktivitetsstigning i sygeplejen bl.a. forårsaget af et stigende behov for udførelse af nye og komplekse sygeplejefaglige opgaver. Der arbejdes med at imødegå aktivitetsstigningen.
Merudgiftsbehovet viser en samlet opgørelse over udgifterne til hjemmeplejen og sygeplejen.
Herudover er der fremsat følgende forslag, der kort kan beskrives således:
SEN-S-05 Stigning i udgifter til borgere med særlige behov på plejecentrene
Der opleves en stigning i udgifterne til borgere med særlige behov på plejecentrene, eksempelvis til borgere der har psykiatriske problemstillinger, sygdomme forårsaget af misbrug eller udad reagerende adfærd som følge af demens og lignende.
SEN-S-06 Drift- og vedligeholdelsesudgifter affødt af køkkenrenovering
Udgifter til drift og vedligehold på de nyrenoverede køkkener på plejecentrene under Kolding Kommune er en direkte følgevirkning af beslutningen om at renovere faciliteterne og opgradere udstyr og er dermed uafhængig af nuværende og kommende arbejdsgange.
SEN-S-07 Blodprøvetagning i eget hjem
Udgiften til blodprøvetagning i eget hjem er en udgift, som kommunen ikke tidligere har haft, idet sygehusene indtil 31. december 2016 har afholdt alle udgifterne. De forventede udgifter er opgjort på baggrund af kommunens udgifter til ordningen de første fire måneder i 2017.
SEN-S-08 Sikre styringen af seniorområdet ved forbedring af ledelsesinformation
Det fremgår af KL’s budgetvejledning for ældreområdet, at aktivitetsudviklingen i højere grad kommer i fokus pga flere ældre og udbygningen af det nære sundhedsvæsen. For fortsat at kunne sikre styringen er der behov for en forbedring af ledelsesinformationen.
SEN-S-09 Mundhygiejneprojektet på plejecentrene
Senior- og Socialforvaltningen igangsatte i april 2014 pilotprojektet ”En tand bedre – mundhygiejne for ældre på plejecentre” på Teglgårdsparken og Vonsild Have Kvarteret. I pilotprojektet blev mundhygiejnen på begge plejecentre forbedret. Seniorudvalget besluttede i juni 2016 at afsætte 680.000 kr. om året i 2016, 2017 og 2018 til at udbrede mundhygiejneprojektet til alle plejecentrene. Hvis projektet skal videreføres fra 1. januar 2019 vurderes det at koste 560.000 kr. om året. Beløbet i 2019 og 2020 er reduceret med beløb fra sats-puljeaftalen.
SEN-S-10 Fysisk udviklingsplan for Senior- og Socialforvaltningen
Seniorområdets fysiske udviklingsplan dækker perioden 2010-2018. Senior- og Socialforvaltningen foreslår, at der i 2018 udarbejdes en ny fælles fysisk udviklingsplan for hele Senior- og Socialforvaltningen med fokus på snitflader og synergier mellem seniorområdet, socialområdet og sundhedsområdet. Det foreslås, at udgiften på 900.000 kr. deles ligeligt mellem Seniorudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.
SEN-S-11 Flytning af City Hjemmeplejegruppe
City Hjemmeplejegruppen har oplevet en markant stigning i antallet af tilknyttede borgere. Antallet af medarbejdere er tilsvarende vokset.
Stigningen i antallet af medarbejdere har medført, at det eksisterende lokale på Midtgården er for lille. I lokalet er der meget støj og mange forstyrrende forhold, hvilket har givet en anmærkning i forhold til arbejdsforholdene. Ligeledes er omklædningsforholdene ikke optimale og anvendes på dispensation fra arbejdsmiljøtjenesten. Der er fundet anvendelige lokaler i Bredgade 18, der dog kræver ændringer og istandsættelse. Flytningen afstedkommer øgede forbrugsudgifter.
SEN-A-01 Renovering Vesterløkke
Vesterløkke er et midlertidigt tilbud med 22 midlertidige pladser, 6 udskrivningsplader og 4 akutpladser. Fælles for borgerne er, at opholdet på Vesterløkke er midlertidigt og typisk varer op til 14 dage. Det betyder, at borgerne har kort tid til at ”vænne” sig til Vesterløkke, og at der kontinuerligt er mange ind- og udskrivninger.
Der er derfor fokus på, at indretningen og miljøet på Vesterløkke er så overskueligt, hyggeligt og hjemligt som muligt og at udstyr og inventar bedst muligt understøtter de hyppige ind- og udskrivninger. For at imødekomme ovenstående foreslås diverse renoveringer på Vesterløkke.
SEN-A-02 Køkkenrenovering Vesterløkke
Vesterløkkes oprindelige køkken fra 1970 fremstår slidt og utidssvarende og trænger til at få opgraderet den fysiske ramme samt udskiftet nedslidt inventar. Ændringsforslaget baserer sig på Ingeniør’nes rapport fra gennemgang af kommunale plejecenterkøkkener i 2015. Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med renovering af øvrige køkkener på Seniorområdet, som renoveres med midler fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre. Vesterløkke opfylder ikke kriterierne for at komme i betragtning til denne pulje.
ADM-S-01 Stigende antal henvisninger vedrørende hjemmehjælp og sygepleje
Med henblik på at kunne foretage de nødvendige sagsbehandlingsskridt og overholde sagsbehandlingstider i forhold til et stigende antal borgere, der modtager hjemmehjælp og sygepleje, og det stigende antal henvisninger, der modtages fra den enkelte borger, foreslås det, at personalenormeringen i Senior- og Sundhedsrådgivningen udvides med tre PE.
Tilføjelse til sagsfremstilling
Der er udarbejdet forslag på:
Forslagsnr. | Tekst | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
SEN-A-03 | Lovliggørelse af pavillon på Catolhavegyden og tilknyttede omkostninger | Anlæg Drift | 2.150 495 | 240 | 240 | 240 |
Det fremsendte forslag kan kort beskrives således:
SEN-A-03 Lovliggørelse af pavillon på Catolhavegyden og tilknyttede omkostninger.
Det brugerstyrede hus Catolhaven er placeret i en pavillon ved Vonsild Skole. Pavillonen er midlertidig og tilladelse til at benytte lokalerne udløber ved udgangen af 2017.
Herudover er der sket redaktionelle ændringer vedr.:
- SEN-S-03 Aktivitetsstigning seniorområdet – scenarie 3
- SEN-S-08 Sikre styringen af seniorområdet ved forbedring af ledelsesinformation
- SEN-S-10 Fysisk udviklingsplan for Senior- og Socialforvaltningen
De redaktionelle ændringer består af tekstpræciseringer.
Beslutning Seniorudvalget den 14-08-2017
Seniorudvalget besluttede, at ændringsforslagene SEN-S-01, SEN-S-02 samt SEN-S-04 ikke fremsendes til det samlede katalog over ændringsforslag.
Beslutning Seniorudvalget den 16-08-2017
Seniorudvalget besluttede, at ændringsforslagene SEN-S-01, SEN-S-02 samt SEN-S-04 ikke fremsendes til det samlede katalog over ændringsforslag.
Beslutning Ældrerådet den 24-08-2017
Taget til efterretning.
Ældrerådet foreslår, at man tager initiativ til at finde aflastningspladser til værgemåls ansøgere, helst på plejehjem, hvor de senere kan få bolig.
Ældrerådet anbefaler at der afsættes timer i Borgerservice til personlig rådgivning til pårørende f.eks. ved flytning til plejehjem.
Bilag
- SEN-S-01 Aktivitetsstigning seniorområdet - scenarie 1
- SEN-S-02 Aktivitetsstigning seniorområdet - scenarie 2
- SEN-S-03 Aktivitetsstigning seniorområdet - scenarie 3
- SEN-S-04 Aktivitetsstigning seniorområdet - scenarie 4
- SEN-S-05 Stigning i udgifter til borgere med særlige behov på plejecentre
- SEN-S-06 Drifts- og vedligeholdelsesudgifter affødt af køkkenrenovering.doc
- SEN-S-07 Blodprøvetagning i eget hjem
- SEN-S-08 Sikre styring af seniorområdet ved forbedirng af ledelsesinformation
- SEN-S-09 Mundhygiejneprojektet på plejecentrene
- SEN-S-10 Fysisk udviklingsplan for Senior- og Socialforvaltningen
- SEN-S-11 Flytning af City Hjemmeplejegruppe
- SEN-A-01 Renovering Vesterløkke
- SEN-A-02 Køkkenrenovering Vesterløkke.docx
- SEN-A-03 Lovliggørelse af pavillion på Catolhavegyden
- ADM-S-01 Stigende antal henvendelser vedrørende hjemmehjælp og sygepleje
Sagsnr.: 17/6253
Sagen behandles i
Forslag
Senior- og Socialdirektøren foreslår,
at bevillingsnote vedr. cafeteriapriser indarbejdes i budgetforslag 2018-2021,
Sagsfremstilling
Byrådet kan vedtage, at der for specielle områder skal gælde særlige bevillingsbetingelser indeholdende pålæg, beføjelser eller begrænsninger i forhold til de på bevillingsoversigten opførte beløb. Ønsker til nye bevillingsnoter fremsættes af byrådets medlemmer.
Det foreslås, at følgende bevillingsnoter indarbejdes i budgetforslag 2018-2021:
Cafeteriapriser
Seniorudvalget bemyndiges til at fastsætte priserne i cafeterierne henhørende under seniorpolitik
Det pålægges Kommunaldirektøren at sikre, at eventuelle midler fra finansloven, som er målrettet seniorområdet, tilføres seniorområdet. I det omfang det er muligt, inden for de centralt fastsatte vilkår, anvendes en del af midlerne fra 2018 og fremover til imødegåelse af demografiudfordringerne på området.
Beslutning Seniorudvalget den 16-08-2017
Seniorudvalget besluttede,
at bevillingsnote vedr. cafeteriapriser indarbejdes i budgetforslag 2018-2021
Beslutning Ældrerådet den 24-08-2017
Sagsnr.: 10/24465
Resumé
Kommunerne skal ifølge Lov om Patientsikkerhed i Sundhedsvæsenet rapportere utilsigtede hændelser i forbindelse med sundhedsfaglige ydelser.
Status for rapportering af utilsigtede hændelser for Kolding Kommune er, at der i 2016 er blevet rapporteret flere utilsigtede hændelser end året før. Stigningen skal ikke tolkes som en stigning i antallet af fejl, men som et udtryk for en kulturændring blandt sundhedspersonalet.
I 2016 har der været fokus på rapportering af utilsigtede hændelser i forbindelse med falduheld og medicinering.
Sagen behandles i
Forslag
Senior- og Socialdirektøren foreslår,
at årsrapporten godkendes,
at Social- og Sundhedsudvalget drøfter om de er enige i de nævnte fokuspunkter i rapporten for 2017.
Sagsfremstilling
Formålet med at registrere utilsigtede hændelser er at understøtte patientsikkerheden ved at indsamle, analysere og formidle viden om utilsigtede hændelser og dermed skabe en systematisk læring.
Arbejdet med rapportering af utilsigtede hændelser er med til at give et overblik over de risikoområder, der er i forhold til patientsikkerhed. Ved at medarbejderne rapporterer utilsigtede hændelser i forbindelse med deres daglige arbejde er det muligt at få belyst, hvor der kan sættes ind for at højne sikkerheden for borgerne.
Rapporteringssystemet er ikke-sanktionerende, og et af de bærende principper i patientsikkerhedsordningen bygger på forståelsen af, at fejl ikke kan undgås, og at det er menneskeligt at fejle.
En utilsigtet hændelse er karakteriseret ved: 1) hændelsen ikke skyldes patientens sygdom, 2) hændelsen er skadevoldende eller kunne være skadevoldende og 3) hændelsen forekommer i forbindelse med behandling eller sundhedsfaglig virksomhed.
Status for rapportering af utilsigtede hændelser for Kolding Kommune er, at der i 2016 er blevet rapporteret flere utilsigtede hændelser end de foregående år. En stigning i antallet af indrapporterede utilsigtede hændelser kan være et udtryk for en kulturændring blandt sundhedspersonalet, og skal således ikke tolkes som et udtryk for, at der er sket en stigning i antallet af fejl.
Resultater fra årsrapporten 2016
Der er blevet rapporteret 2.711 utilsigtede hændelser i 2016.
Størstedelen af de rapporterede hændelser omhandler medicinering samt patientuheld.
Andelen af utilsigtede hændelser med alvorlighedsgraden ’Ingen skade’ for Kolding Kommune svarer til den nationale andel på to tredjedele af alle rapporterede utilsigtede hændelser.
Andelene af utilsigtede hændelser med alvorlighedsgraderne ’Moderat’ og ’Alvorlig’ er meget lave, og svarer til andelen for 2015.
Der er rapporteret flest hændelser med hændelsessted i plejeboliger, og den næststørste gruppe er hjemmeplejen. At der er rapporteret flest utilsigtede hændelser her er ikke ensbetydende med, at der sker flere utilsigtede hændelser i plejeboliger end andre kommunale hændelsessteder, blot at der her rapporteres flest.
I 2017 ønsker styregruppen for utilsigtede hændelser på baggrund af årsrapporten, at der skal være fokus på følgende områder i forhold til arbejdet med tilsigtede hændelser:
- Sagsbehandlerne skal have fokus på den gode analyse og handlingsplan med henblik på at skabe læring
- Generel fokus på vidensdeling om gode forebyggelsesindsatser på tværs af områder
- Sektorovergange
- Rapportering fra private leverandører
Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 21-06-2017
Beslutning Seniorudvalget den 16-08-2017
Beslutning Ældrerådet den 24-08-2017
Bilag
Sagsnr.: 13/20343
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
at sammensætningen af underudvalg og kontaktpersoner drøftes.
Bilag
Sagsnr.: 11/10980
Resumé
Kommunikation og informationsbladet 60+.
Sagen behandles i
Forslag
Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
Sagsnr.: 14/109
Resumé
Senior- og Socialforvaltningen giver på mødet en orientering om udvalgt nyt til Ældrerådet.
- Venteliste til plejeboliger ultimo juli 2017
- Vonsild Have Kvarteret
- Renovering af Elbo-køkkenet
- Værgemålsansøgninger og Vesterløkke
- Valg til Ældrerådet – status og udpegning af repræsentanter til valgarrangementer i uge 40 i brugerstyrede tilbud
- Tilmelding til Danske Ældreråds ældrepolitisk konference den 24 oktober 2017
- Pulje til bedre mad til ældre i eget hjem
Sagen behandles i
Forslag
Senior- og Socialforvaltningen foreslår,