Dagsorden eller referat
Referat
Liste med Dato, udvalg, sted samt pdf udgave af dagsordenen til download.
Dato: |
24-05-2016 13:00:00 |
---|---|
Udvalg: |
Fritids- og Idrætsudvalget |
Sted: |
Mødelokale 2.1 |
Pdf: |
|
Sagsnr.: 16/4365
Resumé
Det fremgår af den af Byrådet vedtagne budgetprocedure 2017 – 2020, at udvalgene allerede i det tekniske budgetbidrag skal indarbejde en generel reduktion på 0,6 %, der alene vedrører serviceudgifter. Udvalget skal vedtage det tekniske budgetbidrag inkl. reduktion på 0,6 % senest den 6. juni 2016.
Det fremgår ligeledes af budgetproceduren, at konsekvenser af f.eks. regeringsaftalen og lov- og cirkulæreprogrammet først vil kunne indarbejdes senere. Med baggrund heri får udvalgene mulighed for senest den 18. august 2016 at fremsende redegørelse for ændrede forudsætninger set i forhold til det i juni fremsendte budgetbidrag. Udkast til redegørelse forventes at blive forelagt udvalget på mødet den 8. august 2016.
Det fremgår ligeledes af budgetproceduren, at konsekvenser af f.eks. regeringsaftalen og lov- og cirkulæreprogrammet først vil kunne indarbejdes senere. Med baggrund heri får udvalgene mulighed for senest den 18. august 2016 at fremsende redegørelse for ændrede forudsætninger set i forhold til det i juni fremsendte budgetbidrag. Udkast til redegørelse forventes at blive forelagt udvalget på mødet den 8. august 2016.
Sagen behandles i
Forslag
Nyt forslag
at udvalget foreløbigt udvælger, hvilke forslag der skal udmønte reduktionen på 0,6 % i det tekniske budgetforslag for Fritids- og Idrætspolitik. Efter reduktionsforslagene har været drøftet i Forvaltningsudvalget 24. maj 2016 beslutter udvalget på møde den 1. juni 2016 den endelige udmøntning af reduktionen.
Sagsfremstilling
Med baggrund i Byrådets vedtagne reduktion på 0,6 % svarende til 447.000 kr. fremkommer forvaltningen med reduktionsforslag i uprioriteret rækkefølge samt konsekvenser heraf for driftsbudgettet for 2017 – 2020.
Note | Reduktionsforslag | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | - Nettodrift hele 1.000 kr. | |||
1 | Øvrige projekter | 43 | 43 | 43 | 43 |
2 | Tilskud til venskabsbybesøg | 18 | 18 | 18 | 18 |
3 | Fritidspuljen | 416 | 416 | 416 | 416 |
4 | Voksenundervisning | 300 | 300 | 300 | 300 |
5 | Medlems-/aktivitetstilskud | 300 | 300 | 300 | 300 |
6 | Foreningspuljen | 200 | 200 | 200 | 200 |
7 | Fritidsklubber | 408 | 408 | 408 | 408 |
8 | Fritidsklubber | 177 | 177 | 177 | 177 |
| | 1.862 | 1.862 | 1.862 | 1.862 |
Note 1
Det vil ikke være muligt at understøtte nye mindre projekter.
Note 2
Forslaget medfører, at det ikke vil være muligt at yde tilskud til foreningers venskabsbybesøg samt til besøg fra venskabsbyerne. Det kan oplyses, at beløbet ikke de seneste år har været anvendt til formålet.
Det afsatte beløb er ikke lovbunden.
Note 3
Forslaget medfører, at det ikke vil være muligt at yde økonomisk støtte til foreninger m.v., som medvirker til at tiltrække større nationale og internationale arrangementer til kommunen.
Konsekvensen er, at der ikke fremover kan ydes tilskud til nationale og internationale arrangementer.
Det afsatte beløb er ikke lovbunden.
Note 4
Det vil betyde, at der kan ydes et mindre tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning, som kan betyde der kan igangsættes færre hold.
Note 5
Konsekvensen vil blive, at der vil være et mindre beløb til fordeling blandt de folkeoplysende aktivitetsforeninger.
Note 6
Forslaget medfører, at det afsatte beløb til tilskud til leder- og instruktøruddannelse, lederpleje, opstart af nye foreninger, nye initiativer i foreningsregi samt tilskud til integration af handicappede i foreningslivet vil blive reduceret.
Det afsatte beløb er ikke lovbunden, dog skal der jf. Folkeoplysningslovens § 6, nr. 3 afsættes et beløb til udviklingsarbejde.
Konsekvenserne kan være,
at foreningerne selv må betale for uddannelse af lederne og instruktørerne, hvilket kan medføre en forringelse af de faglige kvaliteter,
at man ikke kan understøtte foreningslivets bestræbelser på at skaffe og fastholde ledere, og dermed være med til at sikre, at der fortsat er personer, der vil arbejde frivilligt til gavn for de mange børn, unge og ældre, som er i foreningerne,
at støtte til opstart af nye foreninger og nye initiativer begrænses grundet manglende økonomi.
Konsekvensen vil være, at der er færre midler til igangsætning af nye initiativer i foreningsregi, samlingssteder m.m.
Note 7
Konsekvensen vil være at fritidsklubberne på Sdr. Vang og Brændkjærskolen lukkes med henvisning til, at antallet af børn ikke vurderes at være nok jf. tidligere beslutning vedrørende minimumsantal.
Note 8
Da der ikke har vist sig behov for åbning af yderligere tilbud i regi af fritidsklubberne, forventes beløbet ikke at skulle anvendes til formålet.
Tilføjelse til sagsfremstilling
Efter indarbejdelse af 0,6% reduktionen udgør den samlede budgetramme under Fritids- og idrætsudvalgets forretningsområde følgende:
Nettodrift | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
- 1.000 kr. - | ||||
Fritids- og Idrætspolitik – serviceudgifter | 72.951 | 72.958 | 72.958 | 72.958 |
Fritidsrådet vedtog i sit møde den 17. juni 2016 at meddele Fritids- og Idrætsudvalget, at der ikke er ændringer til den udmeldte budgetramme ligesom rådet ikke har ønsker om udvidelsesforslag til budget 2017.
Det tekniske budgetforslag rummer ud over serviceudgifter også anlæg.
Reduktionen på 0,6 % af budgetrammerne vedrører ikke anlæg, men alene serviceudgifter.
Ud over de 0,6 % skal alle politikområder bidrage til realisering af effektiviseringsmålet 2010 – 2020. Af de igangværende indsatser bidrager Fritids- og Idrætspolitik med 132.729 kr. i hvert af årene 2017, 2018, 2019 og 2020 vedr. effektivisering i forbindelse med energihandleplan. Beløbene indarbejdes i de eksisterende rammer.
Investeringsoversigten udarbejdes med udgangspunkt i budget 2016 og indeholder alene ændringer af teknisk karakter. Investeringsoversigten behandles alene af Økonomiudvalget.
Fritids- og Idrætspolitiks andel af omprioriteringsbidraget udgør 0,745 mio. kr. Beløbet står som et negativt rammebeløb, der finansieres ved tilførsel af midler afsat på finansloven eller, såfremt der via finansloven ikke tildeles midler, ved alternativ finansiering enten via kasseforbrug eller øvrige konkrete besparelser inden for politikområdet.
Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 04-05-2016
Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 24-05-2016
Fritids- og Idrætsudvalget traf følgende principbeslutning omkring udmøntning af 0,6% reduktionen, idet endelig afgørelse træffes på udvalgets møde den 1. juni 2016:
Voksenundervisning: 471.000,- (2017-2020)
Gebyrstigning på 10,4%: 136.000,- (2017) og 271.000,- (2018-2020)
Bilag
Sagsnr.: 16/4365
Resumé
De stående udvalg kan, uden begrænsninger, fremsende udvidelsesforslag vedrørende serviceudgifter og anlæg til budgetforslag 2017 med overslagsår.
Sagen behandles i
Forslag
Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
Nyt forslag
Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
Sagsfremstilling
Det fremgår af budgetproceduren for budget 2017, at den 9. juni 2016 er seneste frist for fremsendelse af udvidelsesforslag til Centralforvaltningen.
Der orienteres om forslagene på Byrådets seminar den 20. juni 2016, hvorefter udvidelsesforslagene kan stilles i forslag af den enkelte byrådsgruppe/det enkelte byrådsmedlem i forbindelse med budgetforhandlingerne med borgmesteren.
I efterfølgende oplistning af udvidelsesforslag er der taget udgangspunkt i de udvidelsesforslag, der blev fremsat i forbindelse med budget 2016, og som ikke nød fremme i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2016.
De ændringsforslag, der siden vedtagelsen af budgettet for 2016 ikke længere er aktuelle, grundet diverse andre forhold, er ikke medtaget i oplistningen.
De oplistede forslag er prisfremskrevet og findes som bilag til dagsordenspunktet.
Nummereringen af forslagene er ikke udtryk for en prioritering af disse.
* Afledt drift ej beregnet.
** Ændringsforslaget endnu ikke prissat
Note 1
Projektet indeholder renovering af facader, tagkonstruktioner, vinduer på sidebygningen fra 1963 samt opdatering af udearealerne.
Note 2
Projektet indeholder renovering og etablering af nye omklædnings- og badefaciliteter incl. separat balanceret ventilationsanlæg, etablering af ventillationsanlæg/CTS i både bygning 1 (den gamle chokoladefabrik) og bygning 2 (sidebygningen) samt udskiftning af el hovedtavle og total gennemgang af el-installationer.
Note 3
Projektet indeholder nedbrydning af hovedbygningen Bøgelund, etablering af nye klub-, møde-, omklædnings- og toiletfaciliteter, ombygning af østfløjen med depotrum, inventar samt etablering af p-pladser. (kommunalt projekt).
Note 4
Projektet indeholder etablering af ny tribunebygning med omklædningsrum, mødelokaler samt overdækket tribune med 240 siddepladser.
Note 5
Projektet indeholder udvidelse af Kolding KetcherCenters indendørs faciliteter med en multihal samt moderniserede og nye omklædningsforhold, motionslokale, mødelokale eller udbygning af bestående faciliteter med 4 badmintonbaner.
Note 6
Projektet indeholder etablering af et multihus i Vester Nebel med en 20 x 40 boldbane, forenings- og caféfaciliteter, omklædningsfaciliteter og redskabsrum.
Note 7
Projektet indeholder etablering af ny ridehal, foreningslokaler, elevværelser, ny staldbygning (der opfylder gældende lovkrav) samt nedrivning af gamle stalde m.m. Projektet kan opdeles i 2 etaper, hvilket forøger anlægsprisen med 500.000 kr.
Note 8
Projektet indeholder udvidelse af KFUM-Hallerne med etablering af en hal 3 til multiaktiviteter herunder rulleskøjtehockey.
Note 9
Projektet indeholder etablering af svømmehal på 4.000 m2 med et 50-meters konkurrencebassin med 8 baner, med mulighed for opdeling i 2 bassiner, et 25-meters bassin med 6 baner til udsvømning, tilskuerfaciliteter, varmvandsbassin, saunaer, omklædningsfaciliteter, klub- og caféfaciliteter, faciliteter til 1. hjælp, livredder, dommer, depot og rengøring. Projektet kan reduceres. Udgift til afledt drift er ikke beregnet. (kommunalt projekt).
Note 10
Projektet indeholder en renovering/ombygning af Kolding Vandrerhjems hovedbygning/værelsesfløj med nye værelser med bad og toilet, samt etablering af lift til handicappede for derved at skabe mulighed for, at handicappede kan komme til spisesalen.
Note 11
Projektet indeholder etablering af et depotrum i tilknytning til Aktivitetshuset. Depotrummet skal anvendes til opbevaring af de mange gymnastikredskaber m.v.
Note 12
Projektet indeholder bl.a. etablering af en multihal med mulighed for opdeling i flere mindre aktivitetsrum.
Projektet er ikke revurderet i forhold til tidligere fremsendt ønske, men hallen ønsker blot at tilkendegive, at man fortsat er interesseret i en udvidelse af hallen.
Note 13
Projektet indeholder udvidelse med hal 2, omdannelse af minihallen til større bevægelseslokale samt etablering af lokale til motion.
Projektet er ikke revurderet i forhold til tidligere fremsendt ønske, men hallen ønsker blot at tilkendegive, at man fortsat er interesseret i en udvidelse af hallen.
Note 14
Projektet indeholder et nyt idræts-, kultur- og aktivitetscenter ved hallen. Det samlede anlægsprojekt beløber sig til 27,4 mio. kr., og jf. finansieringsplanen er der beregnet et kommunalt anlægstilskud på 4,5 mio. kr. Endvidere viser finansieringsplanen, at der skal hjemtages et lån på 13,65 mio. kr.
Jf. opgørelsen over den fremtidige drift er der indregnet en opskrivning af Brugs- og Støtteaftalen med 812.000 kr., ligesom det forventes at nuværende aftale med skolen opskrives med ca. 205.000 kr.
Note 15
Projektet indeholder etablering af lydtæt hejsevæg. Hejsevæggen skal medvirke til at imødegå ønsket om flere aktivitetstimer for små hold, hvilket en opdeling af hallen kan bidrage med.
Note 16
Projektet indeholder udvidelse af eksisterende depotrum i Multihuset Hejls.
Note 17
Projektet indeholder vedligeholdelsesudgifter til udskiftning af dug i konkurrencebassin, reparation af tagrender på ejendom, nye overløbsrender til varmtvandsbassin, reparation af fuger i svømmehal, nye startskamler i Slotssøbadet.
Fritids- og Idrætsudvalget vedtog på møde den 12. august 2015, at udvidelsesforslag til budget 2017 med overslagsår vil blive gennemgået på et møde i juni 2016 med de inviterede forslagsstillere med henblik på prioritering af forslagene ud i årene.
Tilføjelse til sagsfremstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen oplyser endvidere, at der er sket ændring i følgende projekt:
FIU-S-1
Ansøgning om opskrivning af driftsleje- og samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og Slotssøbadets Fond udgår, og erstattes af nyt projekt FIU-A-17 vedligeholdelsesudgifter til udskiftning af dug i konkurrencebassin, reparation af tagrender på ejendom, nye overløbsrender til varmtvandsbassin, reparation af fuger i svømmehal, nye startskamler i Slotssøbadet med en samlet udgift i 2017 på 727.000 kr.
Tilføjelse til sagsfremstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen oplyser, at udvalget den 10. maj 2016 har afholdt møde med foreninger, selvejende institutioner og initiativtagergrupper, og at dette møde har givet anledning til ændringer i følgende projekter:
FIU-A-03 – Renovering – ombygning af Bøgelund hovedhus/længe, etablering af p-pladser
Projektets entreprisesum er forhøjet med 15% grundet behov for flere m2. Endvidere udgår etablering af p-pladser, idet disse er etableret.
FIU-A-04 - Etablering af ny tribune m.m. på Mosevej Sportsplads
Projektet udgår, og erstattes ved opskrivning af allerede afsatte midler med yderligere 2,5 mio. kr. til etablering af omklædningsfaciliteter på Mosevej Sportsplads.
FIU-A-05 - Udvidelse af Kolding KetcherCenters indendørs faciliteter
Projektet indeholder en opskrivning af anlægssummen incl. bygherreleverencer på i alt. 699.000 kr. Endvidere afsættes der 130.000 kr. til afledt drift.
FIU-A-08 – Udvidelse af KFUM-Hallerne
Etablering af projekt hal 3 med ankomstareal/foye er i forhold til tidligere reduceret til 19.005.000 kr. med fradrag af hallens egenfinansiering.
FIU-A-12 - Udvidelse af Bramdrupdam Sports- og Mødecenter
Hallen tilkendegav, at de arbejdede på et projekt omhandlende en udvidelse af Bramdrupdam Sports- og Mødecenter og at et projektoplæg vil tilgå forvaltningen på et senere tidspunkt.
FIU-A-13 - Udvidelse af Park-Hallen
Hallen har skriftligt tilkendegivet, at de afventer udviklingen af området ved Park-Hallen i forhold til at fremkomme med nyt projektoplæg.
Tillæg til tidligere oplistning af anlægsprojekter samt drift:
Forslags-nr. | Tekst: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | note |
| Anlæg: | | | | | |
| | | | | | |
FIU-A-18 | Vonsild Iværk’s Vision - | 1.000 | | | | 18 |
| | |||||
| | | | | | |
FIU-A-19 | Etablering af ny p-plads ved | 1.419 | | | | 19 |
| Alminde-Viuf hallen | | | | | |
| | | | | | |
FIU-A-20 | Dalby GF Klubhus | 6.774 | | | | 20 |
| | | | | | |
FIU-A-21 | Udvidelse af Bjert-Hallen | 2.988 | | | | 21 |
| med mindre aktivitets- | | | | | |
| Lokaler | | | | | |
| | | | | | |
FIU-A-22 | Vamdrup Jagtforening - | 450 | | | | 22 |
| Etablering af 2 maskinhuse | | | | | |
| samt maskine til opsamling | | | | | |
| af haglskåle og græsklipning | | | | | |
| | | | | | |
| Drift | | | | | |
| | | | | | |
FIU-S-01 | Sjølund Multiarena | | | | | 23 |
| Afledt drift | 315 | 315 | 315 | 315 | |
| | | | | | |
Note 18
Projektet indeholder etablering af en multibane til forskellige typer boldspil, amfiscene til undervisning m.v., styrketræningsområde til skoleidræt og motionister, parkourområde til klatring og urban sport, bevægelsessti til løb og gang samt et legelandskaber til leg og ophold.
Projektet på 3.000 m2 placeres på et grønt areal ved skolen.
Anlægsprisen er beregnet til 3.963.292 kr. excl. moms.
Initiativtagergruppen ansøger om et tilskud på 1,0 mio. kr. og forventer at søge tilskud fra diverse fonde. Der er søgt om tilskud fra Nordea-Fonden og DBU’s multibanepulje samt gadeidræt med et samlet beløb på 425.000 kr. Endvidere ønsker Vonsild Iværk at ansøge yderligere fonde til finansiering af restbeløbet.
Note 19
Projektet indeholder etablering af ny p-plads med ny tilkørselsforhold til hallen, hvilket betyder, at der ikke vil være gennemgående trafik forbi børnehaven. Det nye p-areal forventes placeret på et kommunalt areal langs Storgaden.
Den nuværende parkeringsplads ved hallen vil kunne omdannes til et attraktivt og præsentabelt ankomstmiljø til hallen og udeområdet, samt et gårdmiljø til socialt samvær og aktiviteter. Udgifter til dette projekt vil arbejdsgruppen bag udvikling af friarealerne omkring Alminde-Viuf Hallen søge finansieret ved fonde.
Kolding Kommune har i budget 2017 afsat 650.000 kr. til vedligeholdelse af eksisterende parkeringsplads ved hallen. Dette beløb vil kunne indgå i projektet, således at det samlede anlægsprojekt på 2.068.750 kr. excl. moms vil kunne gennemføres.
Note 20
Projektet indeholder nyt klubhus til Dalby GF Fodbold og fritidsklubben i Dalby indeholdende mødelokale, klublokale, køkken, 6 bad og omklædning, dommer bad og omklædning, toiletter, handicaptoilet, depotrum, vaskerum, garderobe til fritidsklub samt pc-rum til fritidsklub på samlet 360 m2. Derudover indeholder projektet 2 skure på hver 25 m2 samt overdækket terrasse på 100 m2.
Anlægssummen er fra Kommunale Ejendomme opgjort til 6.774 mio. kr.
Note 21
Projektet indeholder tilbygning til bestående hal med aktivitetslokaler i 2 etager på samlet 330 m2. Lokalerne skal anvendes til bordtennis, ældreaktiviteter samt fitness.
Anlægssum for stueetagen beløber sig til 2.012.500 kr., tillæg for 1. sal udgør 1.475.000 kr., samlet udgift 3.487.500 kr. incl. moms.
Bjert-Hallen har mulighed for at medfinansiere projektet med 500.000 kr.
Bjert-hallen er en selvejende institution og afledt drift og dermed en evt. opskrivning af brugs- og støtteaftalen er ikke beregnet i forhold til den selvejende institutions evt. låneoptagning.
Note 22
Projektet indeholder etablering af et maskinhus på 20 m2 til spidsduer til 50.000 kr. samt yderligere et maskinhus på 100 m2 til vedligeholdelsesmaskiner og lerduer til 100.000 kr.
Endvidere ønsker Vamdrup Jagtforening til brug på Vamdrup Skydebane en professionel maskine til opsamling af haglskåle og græsklipning til 300.000 kr.
Note 23
Til projekt etablering af Sjølund Multiarena er der beregnet afledt drift med kr. 315.000 pr. år. Der bør efter etablering af Sjølund Multiarena indgås brugs- og støtteaftale med et samlet beløb på 315.000 kr. med den selvejende institution.
Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 06-04-2016
Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 04-05-2016
Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 24-05-2016
Bilag
Sagsnr.: 16/4365
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
Sagsfremstilling
Der opkræves gebyr jf. Folkeoplysningsloven i forbindelse med benyttelse af:
2016 | 2017 | ||
Overnatning på kommunale skoler, pr. døgn. | Pr. person | 10,00 kr. | 10,00 kr. |
| | | |
For foreninger under Folkeoplysningsloven: | | | |
Koldinghallerne (2x46 kr., da det er en dobbelthal) | Pr. time | 92,00 kr. | 92,00 kr. |
Arena Syd (2x46 kr., da det er en dobbelthal) | Pr. time | 92,00 kr. | 92,00 kr. |
Kommunale haller samt øvrige forenings- og selvejende haller, hvor kommunen har indgået brugs- og støtteaftale | Pr. time | 46,00 kr. | 46,00 kr. |
Koldinghallerne, gymnastikhal | Pr. time | 46,00 kr. | 46,00 kr. |
Koldinghallerne, brydelokale | Pr. time | 20,00 kr. | 20,00 kr. |
Koldinghallerne, styrkerum kælder | Pr. time | 20,00 kr. | 20,00 kr. |
Koldinghallerne, styrkerum | Pr. time | 20,00 kr. | 20,00 kr. |
Koldinghallerne, multisal | Pr. time | 20,00 kr. | 20,00 kr. |
Bramdrupdam Hallerne, aktivitetssal (mødelokale 1) | Pr. time | 20,00 kr. | 20,00 kr. |
Bramdrupdam Hallerne, minihal | Pr. time | 20,00 kr. | 20,00 kr. |
Arena Syd, ny hal | Pr. time | 40,00 kr. | 40,00 kr. |
Arena Syd, ny hal opdelt/pr. del | Pr. time | 20,00 kr. | 20,00 kr. |
Kommunale svømmesale | Pr. time | 30,00 kr. | 30,00 kr. |
Kommunale gymnastiksale | Pr. time | 20,00 kr. | 20,00 kr. |
Slotssøbadet | Pr. time | 38,00 kr. | 38,00 kr. |
Kongeåbadet | Pr. time | 38,00 kr. | 38,00 kr. |
Gebyr for benyttelse af kommunale klub/aktivitetsfaciliteter pr. m² | Pr. m² | 34,00 kr. | 34,00 kr. |
Keglelokalet i Cuben | Pr. time | 20,00 kr. | 20,00 kr. |
Squashbanerne i Cuben | Pr. time | 20,00 kr. | 20,00 kr. |
Springsal Cuben | Pr. time | 20,00 kr. | |
Parkhallens minihal | Pr. time | 20,00 kr. | 20,00 kr. |
Hejls Klubhus, aktivitetslokale 1 (lille) | Pr. time | 20,00 kr. | 20,00 kr. |
Hejls Klubhus, aktivitetslokale 2 | Pr. time | 40,00 kr. | 40,00 kr. |
Lunderskov Hallen, aktivitetslokale kælder | Pr. time | 20,00 kr. | 20,00 kr. |
I forbindelse med udleje af ledige lokalefaciliteter i Kolding Uddannelsescenter til kommercielle formål opkræves:
| 2016 | 2017 | ||
| Kommercielle arrangementer pris. pr. dag | Kommercielle arrangementer pris. pr. halv dag (4 timer) | Kommercielle arrangementer pris. pr. dag | Kommercielle arrangementer pris. pr. halv dag (4 timer) |
Auditoriet | 8.000 kr. | 4.000 kr. | 8.000 kr. | 4.000 kr. |
Konferencerum | 2.500 kr. | 1.250 kr. | 2.500 kr. | 1.250 kr. |
Mødelokaler til 30 personer | 1.500 kr. | 1.000 kr. | 1.500 kr. | 1.000 kr. |
Mødelokaler til 15 personer | 1.000 kr. | 1.000 kr. | 1.000 kr. | 1.000 kr. |
EDB-lokaler | 1.000 kr. | 1.000 kr. | 1.000 kr. | 1.000 kr. |
Undervisningslokaler | | | 600 kr. | |
Priserne er fra mandag til fredag. Ved udlån lørdag og søndag tillægges 50 % af lejen.
I forbindelse med udleje af VIP-lokalet på Kolding Stadion opkræves:
| 2017 | |
| Kommercielle arrangementer pris. pr. dag | Kommercielle arrangementer pris. pr. halv dag (4 timer) |
VIP-lokale Kolding Stadion | 2.500 kr. | 1.250 kr. |
I forbindelse med udleje af boldbaner m.m. til idrætslige formål til private virksomheder opkræves:
| 2017 | |
Kolding Stadion bane 1 | Pr. time | 1.000 kr. |
Mosevej Sportsplads bane 1 | Pr. time | 1.000 kr. |
Øvrige boldbaner (græs) | Pr. time | 500 kr. |
Vinterbaner incl. lys | Pr. time | 500 kr. |
Et omklædningsrum | Pr. arrangement | 350 kr. |
Idrætsaktiviteten skal være foreneligt med boldbanens anvendelse i øvrigt.
Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 24-05-2016
Godkendt med den tilføjelse, at takster med virkning fra 1. januar 2017 for haller opskrives til 51 kr., hal 3 Arena syd og Hejls Multihus til 44 kr., gymnastiksale, minihaller og øvrige idrætslokaler med samme takst til 22 kr., svømmesale til 33 kr., svømmehaller til 42 kr., kommunale klublokaler til 38 kr. pr. m2 og overnatning på kommunale skoler til 11 kr. pr. person pr. døgn. Taksterne er fremskrevet med KL P/L-skøn til 2016 tal.
Sagsnr.: 15/4819
Resumé
I forbindelse med budgetforlig 2015 blev det besluttet, at der på Fritids- og Idrætspolitik fra 2016 og fremefter skal foretages en generel trimning på 500.000 kr.
Den konkrete udmøntning af reduktionen er endnu ikke foretaget.
Sagen behandles i
Forslag
Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
Sagsfremstilling
Der skal foretages udmøntning af rammebesparelse på 500.000 kr. og forvaltningen fremkommer med reduktionsforslag i uprioriteret rækkefølge samt konsekvenser heraf:
Note | Reduktionsforslag | 2016 | 2017 | 2018 | |
| | - Nettodrift hele 1.000 kr. | |||
1 | Øvrige projekter | 43 | 43 | 43 | 43 |
2 | Tilskud til venskabsbybesøg | 18 | 18 | 18 | 18 |
3 | Medlems-/aktivitetstilskud | 222 | 222 | 222 | 222 |
4 | Foreningspuljen | 100 | 100 | 100 | 100 |
5 | Fritidsklubber | 177 | 177 | 177 | 177 |
6 | KUC | 100 | 100 | 100 | 100 |
7 | Cuben | 50 | 50 | 50 | 50 |
8 | Kolding Stadion | 100 | 100 | 100 | 100 |
9 | Kolding som Elitekommune | 100 | 100 | 100 | 100 |
| I alt | 910 | 910 | 910 | 910 |
Note 1
Det vil ikke være muligt at understøtte nye mindre projekter.
Note 2
Forslaget medfører, at det ikke vil være muligt at yde tilskud til foreningers venskabsbybesøg samt til besøg fra venskabsbyerne. Det kan oplyses, at beløbet ikke de seneste år har været anvendt til formålet.
Det afsatte beløb er ikke lovbunden.
Note 3
Konsekvensen vil blive, at der vil være et mindre beløb til fordeling blandt de folkeoplysende aktivitetsforeninger.
Note 4
Forslaget medfører, at det afsatte beløb til tilskud til leder- og instruktøruddannelse, lederpleje, opstart af nye foreninger, nye initiativer i foreningsregi samt tilskud til integration af handicappede i foreningslivet vil blive reduceret.
Det afsatte beløb er ikke lovbunden, dog skal der jf. Folkeoplysningslovens § 6, nr. 3 afsættes et beløb til udviklingsarbejde.
Konsekvenserne kan være,
at foreningerne selv må betale for uddannelse af lederne og instruktørerne, hvilket kan medføre en forringelse af de faglige kvaliteter,
at man ikke kan understøtte foreningslivets bestræbelser på at skaffe og fastholde ledere, og dermed være med til at sikre, at der fortsat er personer, der vil arbejde frivilligt til gavn for de mange børn, unge og ældre, som er i foreningerne,
at støtte til opstart af nye foreninger og nye initiativer begrænses grundet manglende økonomi.
Konsekvensen vil være, at der er færre midler til igangsætning af nye initiativer i foreningsregi, samlingssteder m.m.
Note 5
Da der ikke har vist sig behov for åbning af yderligere tilbud i regi af fritidsklubberne, forventes beløbet ikke at skulle anvendes til formålet.
Note 6
KUC reduceres med 50.000 kr. på konto for fast ejendom, vedligehold hvilket betyder, at der vil være mindre til vedligehold af bygning samt 50.000 kr. på konto for inventar, hvilket betyder, at indkøb af nyt inventar reduceres.
Note 7
Cuben reduceres med 50.000 kr. på konto for bygningsvedligehold, hvilket betyder, at der vil være mindre til vedligehold af bygning.
Note 8
Stadionområdet reduceres med 50.000 kr. på konto for fast ejendom, vedligehold, hvilket betyder, at der vil være mindre til vedligehold af bygninger samt 50.000 kr. på konto for maskiner og materiel, hvilket betyder, at muligheden for at indkøbe nye maskiner reduceres.
Note 9
Forslaget medfører, at det i reduceret omfang er muligt at yde tilskud til at understøtte klubbernes udvikling i form af træneruddannelse og engangsinvesteringer i træningsoptimerende materialer, samt at muligheden for at understøtte fleksible vilkår for talenter på ungdomsuddannelserne reduceres.
Det afsatte beløb er ikke lovbunden.
Det kan oplyses, at nogle af ovennævnte reduktionsforslag også fremgår af sag vedrørende reduktionsforslag på 0,6% for budget 2017-2010, og at forslaget kun kan vedtages i én af sagerne.
Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 04-05-2016
Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 24-05-2016
Fritids- og Idrætsudvalget vedtog at udmønte reduktionen på 500.000,- i 2016 på følgende områder:
Øvrige projekter: 43.000,- kr.
Tilskud til venskabsbyer: 18.000,- kr.
Foreningspuljen: 50.000,- kr.
Fritidsklubber (Sdr. Vang): 112.000,- kr.
Fritidsklubber (ej forbrugte): 177.000,- kr.
Kolding Elite: 100.000,- kr.
For 2017 og fremefter udmøntes reduktionen på følgende områder:
Øvrige projekter: 43.000,- kr.
Tilskud til venskabsbyer: 18.000,- kr.
Fritidsklubber (Sdr. Vang): 225.000,- kr.
Fritidsklubber (ej forbrugte): 177.000,- kr.
Voksenundervisning: 37.000 kr.
Sagsnr.: 15/21614
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
at ansøgningen imødekommes med et årligt tilskudsgrundlag til husleje på 31.200 kr.,
at der ydes lokaletilskud med virkning fra 1. marts fra indgåelse af lejeaftale,
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsoase Kolding ønsker at indgå aftale om leje af lokaler beliggende Industrivej 12 til brug for gennemførelse af aktiviteter. Lejemålet de har til rådighed 3 dage om ugen er på 160 m2 og indeholder 2 aktivitetslokaler.
De årlige driftsudgifter forventes at beløbe sig til 31.200 kr.
Det forventede aktivitetsomfang er af foreningen opgivet til at være 6 timer pr. uge i 2 lokaler i 40 uger, i alt 480 timer, svarende til et maksimalt tilskudsgrundlag på 480 timer á 128,65 kr. = 61.752 kr. Der ydes lokaletilskud med 76,5% af de tilskudsberettigede udgifter dog max. af 31.200 kr., hvilket udløser et tilskud på 23.868 kr.
Børne- og Ungdomsoase Kolding har i henhold til indsendte oplysninger 74 medlemmer, hvoraf 13 er over 25 år.
De aktiviteter, som foreningen forventer at udøve i lokalerne 2 søndage om måneden er
Børnekirke med sang, leg, aktiviteter for aldersgruppen 3-4 år og op til 3. klasse,
Sunday Business, hvor de gør mange reflektioner via tekst, film, samtaler, opgaver, billeder i et forsøg på at lære de unge at blive ansvarlige samfundsborgere i et demokrati for aldersgruppen 4. – 7. klasse.
Endvidere har de en ungdomsgruppe bestående af medlemmer i alderen 15 – 25 år, som på nuværende tidspunkt mødes under private forhold. De drøfter forskellige emner i forhold til dagligdagen.
Ud over ovennævnte faste aktiviteter afholdes der på tværs af aldersgrupper aktiviteter, hvor aldersgrupperne integreres og bruges i hinandens opbygning af ressourcer.
Forvaltningen oplyser, at der i henhold til Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet, lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011, § 25, skal ydes tilskud til lokaler med mindst 65 pct. af driftsudgifterne.
Dog kan Byrådet, i henhold til § 26 stk. 1 i samme lov, nedsætte tilskuddet, hvis udgiften ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets, herunder hallens eller lejrpladsens anvendelse i øvrigt, ligesom Byrådet i henhold til § 26, stk. 2 i samme lov kan nedsætte driftsudgifterne til et anslået beløb, der svarer til det normale niveau for et, til formålet, passende lokale, herunder en hal eller en lejrplads på egnen.
Endvidere kan Byrådet, i henhold til § 25, stk. 5, pkt. 4, undlade at yde tilskud til driftsudgifterne til nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for Byrådet.
Det er ikke muligt at anvise egnede kommunale lokaler i dette område, hvilket er mest praktisk for børn, der følges med forældre til gudstjeneste – gudstjenesten foregår i samme bygning.
Beløbet vil kunne indeholdes i konto for lokaletilskud til foreninger udøvende folkeoplysende aktiviteter.
Tilføjelse til sagsfremstilling
Beslutning Fritidsrådet den 15-03-2016
Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 06-04-2016
Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 24-05-2016
Bilag
Sagsnr.: 14/10948
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
at den af forvaltningen gennemgåede afregning for 2015 tages til efterretning,
Sagsfremstilling
Samtlige godkendte foreninger udøvende folkeoplysende voksenundervisning har indsendt tilskudsregnskab underskrevet af statsautoriseret/registreret revisor eller valgt revisor.
Sagsnr.: 16/6102
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
Sagsfremstilling
Samvirke Stepping og Stepping Lokalråd har modtaget støtte fra DBU og Nordea-fonden til etablering af en multibane i størrelsen 13 x 21 m i Stepping.
En multibane i Stepping vil betyde rigtigt meget for små som store, og vil blive et naturlig samlingspunkt, til samvær, sport og leg.
De samlede etableringsudgifter beløber sig til | kr. 540.625 |
Tilskud fra Nordeafonden | kr. 200.000 |
Kolding Kommune - Landsbypuljen | kr. 50.000 |
Idrætsforeningen Samvirke IF | kr. 50.000 |
Stepping Friskole | kr. 10.000 |
Lokale bidrag, foredrag og husstandsindsamling | kr. 20.000 |
Eget arbejde, Frivillige har meldt sig i hobetal | kr. 95.000 |
Tilsagn om støtte for | kr. 425.000 |
| |
Manglende finansiering | kr. 115.625 |
Samvirke Stepping og Stepping Lokalråd er i gang med at søge fonde til finansiering af restbeløbet.
Sagsnr.: 10/24868
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
at orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Den gældende forpagtningskontrakt vedrørende Danhostel Kolding Vandrerhjem er godkendt på Byrådsmødet den 23. maj 2011.
Af § 4 fremgår:
”Denne kontrakt er fra begge parter uopsigelig i perioden frem til den 1. januar 2022, hvorefter kontrakten kan opsiges med et skriftligt varsel på mindst 2 år fra Bortforpagters side, mens Forpagter kan opsige kontrakten med et skriftligt varsel på mindst 1 år”.
En uopsigelighed på 10 år er normalt i denne branche. Forpagteren har foretaget større investeringer, hvorfor dette bør honoreres og sikres ved aftalens løbetid.
Ophør eller genforhandlet indhold af kontraktvilkår kan derfor tidligt være gældende fra den 1. januar 2024.
Forpagtningsafgiften udgør 10 % af vandrerhjemmets totale omsætning.
Afgiften var i:
2013: 240.799 kr.
2014: 255.404 kr.
2015: 275.180 kr.
Det forpagtede udgør i alt 2.124 m2, hvilket svarer til en pris på 129,56 kr. pr. m2 i 2015. I forhold til typiske erhvervslejemål er det en lav pris, men forpagter er også indholdsmæssigt forpligtet til kun at drive vandrerhjem, jf. § 2, hvor det specificeres at vandrerhjemmet skal drives efter regler og retningsregler fastsat at Landsforeningen Danmarks Vandrerhjem (bl.a. prispolitik).
Der er ikke foretaget yderligere i sagen da kontraktvilkårene tidligst kan ændres med virkning fra den 1. januar 2024.
Bilag
Sagsnr.: 14/17238
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
at lejemålet med den selvejende institution Trekløverhallen udvides med ca. 150 m2.
Sagsfremstilling
Den selvejende institution Trekløverhallen lejer i dag 3.568 m2 af Kolding Kommune – matr. nr. 320. På arealet er Trekløverhallen opført. Den selvejende institution ønsker at udvide den eksisterende idrætshal således, at der tilbygges diverse servicefunktioner såsom depot for hallens redskaber. Udvidelsen påtænkes placeret mod vest.
Tilbygning opføres på det areal som institutionen allerede har lejet af Kolding Kommune. Bygningen vil dog komme til at ligge i skel og dette er en udfordring i forhold til overholdelse af de brandmæssige krav i bygningsreglementet. Forvaltningen har derfor foreslået, at den selvejende institution lejer yderligere ca. 150 m2 som tilføres fra matr. nr. 183 til matr. nr. 320. Arealet er herunder markeret med blå.
Den selvejende institution betaler i dag ikke husleje for leje af matr. nr. 320 og forvaltningen foreslår, at tilførslen af yderligere ca. 150 m2 kan ske uden lejestigning. Den selvejende institution vil skulle betale alle omkostninger i forbindelse med den matrikulære sag om arealoverførsel – herunder udgifter til landinspektør.
Der foretages således en arealoverførsel således, at den eksisterende bygning og den påtænkte tilbygning kan placeres mindst 2,5 m fra skel.
Den selvejende institution ønsker at påbegynde udvidelsen af hallen i august 2016.
Centralforvaltningens bemærkninger
Sagsnr.: 16/1165
Resumé
For Fritids- og Idrætspolitik er forbrugsprocenten vedrørende serviceudgifter pr. 20. maj 2016 på 50,1 %. På samme tidspunkt sidste år var forbrugsprocenten 49,9 %.
Der forventes et regnskab, der er lig med det korrigerede budget. Et eventuelt overskud vil blive overført til 2017.
Sagen behandles i
Forslag
Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
Sagsfremstilling
For Fritids- og Idrætspolitik kan budgetrealiseringen pr. 20. maj 2016 vedrørende serviceudgifter opstilles således:
Fritids- og Idrætspolitik | Oprindeligt budget | Korrigeret budget | Forbrug | Forbrugs- procent 20/05-16 | Forbrugs- procent 20/05-15 | Note |
Fritid og Idræt | 30.711 | 31.196 | 15.546 | 49,8 % | 48,6 % | |
Lystbådehavne | -117 | -117 | 0 | 0 % | -39,8 % | |
Folkeoplysnings- og fritidsaktiviteter | 43.769 | 43.919 | 22.018 | 50,1 % | 50,7 % | |
I alt | 74.363 | 74.998 | 37.564 | 50,1 % | 49,9 % | |
Administrationspolitik – politisk organisation | 117 | 117 | 2 | 1,7 % | 9,4 % | |
I alt | 117 | 117 | 2 | 1,7 % | 9,4 % | |
Differencen mellem korrigeret budget og oprindeligt budget fremkommer ved effektivisering – tilstrækkelighedsprincippet – 25.000 kr., omplacering vedrørende fritidschef -500.000 kr., øvrige effektiviseringer -21.000 kr., barselsudligning 92.000 kr. samt overførsel af ikke forbrugte midler fra 2015 på 1.089.000 kr.
I forbindelse med budgetforlig 2014 (sagsnr. 14/8413, løbenummer 163382) blev det besluttet at Fritids- og Idrætspolitik fra 2016 og frem skulle spare 500.000 kr. med teksten ”Diverse trimninger”. Besparelsen blev imidlertid fejlagtigt taget under administrationspolitik-BUF. Dette er nu bragt i orden med omplaceringen vedr. fritidschef.
Sagsnr.: 14/8346
Sagen behandles i
Forslag
Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
Sagsfremstilling
Det fremgår af Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller fra Byrådets udvalg på grundlag af en protokolleret beslutning.
Som eksempler på andre kommunale hverv kan bl.a. nævnes:
Bilag
Sagsnr.: 15/1141
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,